你好,这个应该由你们开具普票,对方只能开公益捐赠收据
老师 购买的商品开的增值税专票 又当赠品赠送给客户了 会计分录怎么做 详细的
购入一批商品100件,对方赠送了同类商品20件,但是开来的增值税发票上面只有100件没有赠品,请问怎么做账?
销售商品开具增值税普通发票,怎么做账
外购商品用于赠送,对方开具的增值税普通发票,会计怎么做账
企业购进了27613元产品,商户开具增值税普通发票,企业将这批产品转售收了39596元,也是开具普通发票给对方。这购进、销售和结转成本怎么做会计分录?
月底结转增值税的分录
老师 咨询一下 一个地址可以注册多少个公司呀?
销售电动自行车发票金额2080元,政府补贴500元,实际收款1580元,会计分录怎么做
老师我们是小微企业这个季度盈利3799705.82元所得税税率25%吗?
广告策划演出行业,增值税和所得税税负率在多少啊
老师您好!我们是一家法律咨询公司经济案件比较多,现在是接了一家案件收380万服务费,其中公司只有100万收益,其他280万是要支付跟其他个人关系费用,个人又不方便提供信息也不想交税,应该怎样折分业务或什么办法让公司少交税?
企业所得税1~2季度是小微企业,三季度不符合小微企业,那企业所得税怎么交?
这个之前是开普票,可以开专票吗?
老师,想请教一个问题,在5月的时候法人的社保从A公司转到B公司购买,但是B公司是没有给做发工资的,也没有其他员工,那我5月银行流水做分录就直接做社保分录吗?
老师请问我在企业电子税务局中,添加办税员信息为什么扫描个税和电子税务局的二维码都是识别不了,没有添加成功,是哪里出了问题?
赠送客户
不是捐赠
赠送还是你们开票的哈,不能是对方开票
你没懂,我司购买了商品用于赠送客户,对方是不是要开票给我们,对方开的是1个点普票,客户没有找我们要发票,我就问我司这个业务怎么做分录,要不要缴增值税
这个就是:视同销售时账务处理 借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本 贷库存商品
会计学堂老师这么水啊,比我好不专业。你查查嗨,还确认收入?
不知道就不怪你哈,查查增值税法规定再骂老师也不迟哈。对外赠送就是要视同销售交增值税哈
是视同销售处理,不是视同销售。分录直接搬过来。
所谓视同销售就是要确认增值税的哈
有相关文件号吗
文件就是增值税法实施细则
这种情况是不确认收入的
为了跟增值税申报保持一致要确认收入,原来的会计制度是不用确认收入,新的会计准则视同销售要确认收入的。 不管是否确认收入,最终不影响所得税。因为收入=成本的金额
这个情况是视同销售处理,不属于视同销售的8种情况
不要再扯这个事了哈,都说了以前的会计制度,可以不做收入,现在的准则要做收入和结转成本。如果感觉老师有错误,你可以联系税局12366求证哈