同学,你好 借;银行存款 贷;专项应付款

老师,我们单位是使用新政府会计制度的事业单位。我们要给员工发放节日专题活动补助,应该怎么做会计分录呢
老师,麻烦问一下我们单位收到其他单位给我们单位开具的劳务费专票,但钱我单位还没有付给他们,这个应该怎么做分录,最后怎么结转
老师我们单位收到260万的专项款,我们是高新企业这个我怎么做分录呢。
收到政府补助260万专项款,怎么做分录,高新技术企业,这个钱用来买设备和支付高新技术企业人员工资
老师,我们是一个分公司,用总公司资质投标跟单位签合同,实际是我们分公司做业务,单位不允许总公司分包,这个业务我们怎么做呢?这个钱怎么到我们分公司呢
公司试生产,现在开了发票,工资还没算上来,怎么做成本核算呢?
因为我还没汇算清缴,申报季报时不能抵扣以前年度亏损,提示是未汇算清缴,因为报税期马上过了,那我可以先随便申报一下汇算清缴,申报完季报后,再回去更改汇算清缴吗
汇算清缴申报错了能作废修改的吗?
老师,发票显示一共买了有10035件商品,但入库单只有9918,差额117说是可能直接从供应商发样品发走了,那我做账入库多少库存商品?直接发走的样品怎么办?
劳务外包合同交印花税吗?
老师您好,请问一下,对公短信服务费和结算卡年费,计入办公费还是财务费用-手续费合适
建筑业一般纳税人,跨区域涉税事项报告表的反馈表是不是只要在外经证的有限期内反馈都可以的?
老师,那个初级经济法里面讲的那个档案馆,是个啥?我现实里上班,怎么没有见过?
老师好,小规模贷款公司账务税务有哪些注意情况,即将面试一家贷款小公司 两外,贷款公司的利息收入计入的科目是主营业务收入科目么,为什么有的是计入的利息收入。 谢谢
老师,去年12月份计提工资和年终奖,但今年才发放,请问企税那里实际支付职工的应付职工薪酬需要把这12月份的工资和年终奖加进来否
不应该是递延收益么
这是给我们的研发项目款
同学,你好 你不是补贴,你是专项款
是的我这个是专项款,我单位研发一个高新项目给的补助
同学,你好 那分录应该是 借;银行存款 贷;专项应付款
说这个补助不缴纳企业所得税的,这个钱只能用在我这个项目
同学,你好 嗯嗯,是的
专项支付款是负债科目?那以后这个科目转去哪里
同学,你好 借:专项支付款 贷:银行存款
我这个钱都用于买材料,设备还有技术人员工资开支了,那怎么做分录呢?老师你上边的回复我没太理解呢
同学,你好 你收到钱 借;银行存款 贷;专项应付款 你支付的时候 借:专项支付款 贷:银行存款
那我买材料时候怎么弄
我支付高新技术企业人员工资怎么做账
同学,你好 全部用这个 借:专项支付款 贷:银行存款
借方:原材料 贷方:应付账款 借方:应付账款 贷方:专项应付款 借方:专项应付款 贷方:银行存款
同学,你好 你花专项款,不计入什么费用、原材料的
专业应付账款和递延收益有什么关系
同学,你花 没有关系
老师你把你理解的收到专项应付款和花专项应付款的分录帮我写下,我现在没理解
同学,你好 你收到钱 借;银行存款 贷;专项应付款 你支付的时候 借:专项支付款 贷:银行存款