同学,你好 借;银行存款 贷;专项应付款

老师,我们单位是使用新政府会计制度的事业单位。我们要给员工发放节日专题活动补助,应该怎么做会计分录呢
老师,麻烦问一下我们单位收到其他单位给我们单位开具的劳务费专票,但钱我单位还没有付给他们,这个应该怎么做分录,最后怎么结转
老师我们单位收到260万的专项款,我们是高新企业这个我怎么做分录呢。
收到政府补助260万专项款,怎么做分录,高新技术企业,这个钱用来买设备和支付高新技术企业人员工资
老师,我们是一个分公司,用总公司资质投标跟单位签合同,实际是我们分公司做业务,单位不允许总公司分包,这个业务我们怎么做呢?这个钱怎么到我们分公司呢
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
不应该是递延收益么
这是给我们的研发项目款
同学,你好 你不是补贴,你是专项款
是的我这个是专项款,我单位研发一个高新项目给的补助
同学,你好 那分录应该是 借;银行存款 贷;专项应付款
说这个补助不缴纳企业所得税的,这个钱只能用在我这个项目
同学,你好 嗯嗯,是的
专项支付款是负债科目?那以后这个科目转去哪里
同学,你好 借:专项支付款 贷:银行存款
我这个钱都用于买材料,设备还有技术人员工资开支了,那怎么做分录呢?老师你上边的回复我没太理解呢
同学,你好 你收到钱 借;银行存款 贷;专项应付款 你支付的时候 借:专项支付款 贷:银行存款
那我买材料时候怎么弄
我支付高新技术企业人员工资怎么做账
同学,你好 全部用这个 借:专项支付款 贷:银行存款
借方:原材料 贷方:应付账款 借方:应付账款 贷方:专项应付款 借方:专项应付款 贷方:银行存款
同学,你好 你花专项款,不计入什么费用、原材料的
专业应付账款和递延收益有什么关系
同学,你花 没有关系
老师你把你理解的收到专项应付款和花专项应付款的分录帮我写下,我现在没理解
同学,你好 你收到钱 借;银行存款 贷;专项应付款 你支付的时候 借:专项支付款 贷:银行存款