借银行存款,贷专项应付款 借固定资产,贷银行存款, 借研发支出私有化或者是资本化, 贷银行存款 对应的成本费用,发生了借专项应付款、贷其他收益或者营业外收入。

老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
请问,在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账?
2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
这个专业应付款式负债科目,是不是就是用这个科目过度下这个260的金额是怎么花没得
对的,是的,是这么做的。
那比方原材料购买 借:原材料 贷:应付账款 借:应付账款 贷:专业应付账款 借:专业应付账款 贷:银行存款
那你收到钱怎么做?
我不知道,老师你把你的整个思路用分录提现下
借银行存款,贷专项应付款, 借原材料,贷银行存款, 借主营业务成本贷原材料 借专项应付款贷营业外收入。
老师那这个专项应付款也没提现出来这个260万花完的痕迹啊,那不是可以直接借银行贷营业外收入么,还有就是高新技术企业企业不是应该进研发支出么?不能做主营业务成本呢
你好,专项应付款转到营业外收入的差额不就是吗?借方和贷方的差额呀。
没理解老师你举例子说下,怎么会有差额
你好,你买材料,原材料260万,全部都能结转到主营业务成本吗?第一个分录260万,第二个分录100,第三个分录100,第四个分录100,你带进去可以吗?
你一个 月 能用了这些钱。
老师那明白了,那老师我这个专项高新技术企业给的260万,是否可以放到递延收益呢?递延收益和专项应付款有什么区别呢?
可以的,没有区别。的
老师我又迷糊了,借专项应付款100带营业外收入100这个是怎么出来的
根据你的主营业务成本的同学
迷糊了,老师你仔细说下,并且我们的260万是2年没花完,怎么过度这个专项应付款
你好,就是你做了成本费用多少,你转到营业外收入里面多少,体现你用了多少钱,因为这个是专款专用的,不需要交税,你这个理解吧,如果还不理解的话,你哪个不理解,
你成本费用是多少,转到营业外收入里面是多少,让他相等的等于 道理如果记不住的话,死背
哦明白了,意思是我每个月做完了账后我自己统计出来本月发生了成本费用的合计数,然后我自己手工做一个分录把专项应付款里得260万拿出来成本费用合计数到营业外收入里,就好比成本费用合计数和营业外收入金额这要一致被?
对的,是的,是这么做的。