你好,你勾选了之后才能做镜像,你没有勾选的转出 这个允许抵扣的吗?

老师,请问下,公司有一张进项税的票,在发票勾选系统里能查到,但是我是知道这张票在当月开了红票,请问我这个月可以先抵扣,下个月再进项转出吗?还是说必须在当月抵扣当月进项转出?
本月的进项已入进项,但是月底并没勾选抵扣完,到时候做进项转出对吧?那我要交一部分税。我应该先做缴税的分录还是转出的啊。这个顺序可以说一下吗
请问进项大于销项,每个月底做那个结转增值税抵扣进项分录,以前每个月交税的时候是借 应交税费-销项税额 贷 进项税额 贷 转出未交增值税,现在进项大于销项了,还需要做那个结转销项税额的分录吗,请老师写一下
老师好!我想咨询一下以前一个企业停业了,税务局通知我们把前两年中有一张开的票进项转出。我们是A类纳税人应该是暂不转出,但税务局叫我们暂转出,并且在中报系统上已有数据,我想问一下这个月我们没有收入可以勾选进项吗?如果勾选进项可以抵这部分转出项可以吗?有风险吗?
你好 老师 请问下 我9月底进项留底进项税额有390.39元(没做任何会计分录),本月(10月)结转完应缴纳的增值税是389.76元(分录为:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)389.76 贷:应交税费-未缴增值税 389.76 ,申服完以后进项留底还有0.63元,像这种呢况在结转应缴纳增值税的时候应该怎么写分录啊?
企业变更办税员,开票员。比如说要变更成张三,张三在自然人电子税务局申请企业授权后,企业谁可以授权呢?
会计核算上预收的款项可以通过应收账款核算吗?
生产型企业 买烟酒送客户应该计入什么会计科目
老师,我们有部分人在外边,对方给我们不能开现代服务吗?说是现代服务代缴昂,得签订人力资源服务外包吗?有要求吗?对方给我们开哪个?但是我们给国网开的现代服务呀。进项如果人力资源服务可以吗?
老师,我们往外开的票都是6%的税率,现在合作的都是小规模开的票点都是1%,增值税税负是1%已经是行业税负,但是成本偏高,有什么可以解决的方法
小型微利企业的标准是什么
出口设备走灰色报关,其他都正常收汇、有进项票,这个是转内销处理吗?有其他影响吗?
@答疑老师-枝枝 老师,我们按fob申报出口,但客户承担了运费,我仅支付了报关费,这样单证备案缺少了运费的发票,是否可以申报出口退税?我们的出口退税老师说不行,但我觉得离岸价申报,运费发票是否是必须的?
工商年报-纳税总额那里,填应交税费的借方数还是贷方数?加不加上税金及附加的金额?
老师,请问一下,我们用的是金蝶迷你版的这个财务软件,然后出纳跟主管会计的分工是这样分配的,您看合理吗?出纳跟主管会计算是合用一个财务软件,出纳每天根据这个原始单据去录入跟现金相关的录入凭证,出纳录制完之后主管会计再去审核一下,如果想看现金余额的话,就是查这个账套里面的现金余额,这样有漏洞吗?
就是我购入凭票的时候做了进项,但是勾选事进项太多了,我只勾了一部分。剩余的一部分是不是要做转出。后面有要交税。找做哪个分录
借应交税费待认证, 贷应交税费应缴增值税进项
哦,没有勾选的进入待认证,勾选了的才是转出哦。那我后面要补缴税,我是先做这个分录,后面再做缴税分录?怎么做
借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税贷银行存款。
老师,麻烦问问同一个单位的往来,有收入有支出,我用那个科目啊,他的摘要只是往来。我分不清是借钱还是还款。可以只用其他应付款或者其他应收款中的一个吗?
你好,你看一下先发生的哪个,如果先发生的收入,应收或者预收账款。
不管发生了什么,业务都是通过这个科目来做。
借款往来不是其他应付账款或者其他应付账款吗
他先借你单位的,用其他应收款,你单位先借他的,用其他应付款。
之前的人做的是预收预付账款,如果我现在不调账的话,用其他应付款这个按这个月发生的第一次业务来做哦
你好,可以的,可以这么做的。
你们怎么方便怎么来
比如,借出,借:其他应收款,贷:银行存款。收到,借:银行存款,带其他应收账款????
对的,是的,是这么做的。
之前他们用的预收预付账款科目,是不是得等后面调账,如果其他应收款发生赤字没关系哦
你好,没有关系,没有关系,没有关系啊。
谢谢,很幸运遇见你。每次问了你的问题才有了思路。非常感谢
不用客气,工作愉快。
最后一个问题,如果我选定用其他应收款,一个新单位的借入还是借银行存款,贷其他应收款。这个时候是赤子哦
是的是的。其他应付款属于。