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老师好,上月未收到发票暂估入账,这个月收到发票是这个月写冲销分录还是财务软件直接在上个月那笔分录那里按冲销

2023-09-07 15:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-07 15:25

暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款

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2023-09-07
同学,你好 收到发票的这个月写冲销分录
2023-09-07
你好   是的   收到发票红冲暂估分录。在按发票做一遍处理。    
2020-11-02
你好!你冲红,然后重做
2024-08-22
需要需要重减一下,然后再按照发票计入结转成本。
2023-10-16
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