咨询
Q

上个月主营业务成本暂估,这个月如何红冲,这个月收到发票及付款了又怎么做账,这两个分录怎么写

2023-06-05 21:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-05 21:06

您好,这个月红冲的话,因为没有跨年,所以直接做反向就行,然后这个月就是   借 库存商品  应交税费 贷  银行存款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,这个月红冲的话,因为没有跨年,所以直接做反向就行,然后这个月就是   借 库存商品  应交税费 贷  银行存款
2023-06-05
冲销的时候做过负数的会计分录。
2022-04-13
您好,这个的话,你们是可以正常做相反的这个
2023-11-02
您好,把这笔做负数分录就可以了
2023-08-05
借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商
2020-12-24
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×