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上个月主营业务成本暂估,这个月如何红冲,这个月收到发票及付款了又怎么做账,这两个分录怎么写

2023-06-05 21:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-05 21:06

您好,这个月红冲的话,因为没有跨年,所以直接做反向就行,然后这个月就是   借 库存商品  应交税费 贷  银行存款

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您好,这个月红冲的话,因为没有跨年,所以直接做反向就行,然后这个月就是   借 库存商品  应交税费 贷  银行存款
2023-06-05
冲销的时候做过负数的会计分录。
2022-04-13
您好,这个的话,你们是可以正常做相反的这个
2023-11-02
您好,把这笔做负数分录就可以了
2023-08-05
红冲暂估成本分录 假设之前暂估成本为 10000 元,现在要红冲这笔暂估分录,会计分录为: 借:主营业务成本 -10000(红字) 贷:应付账款 —— 暂估款 -10000(红字) 计提和发放工资分录 计提工资:假设本月应发工资为 8000 元,会计分录为: 借:管理费用、生产成本、制造费用等(根据工人所属部门确定)8000 贷:应付职工薪酬 —— 工资 8000 发放工资:实际发放工资时,会计分录为: 借:应付职工薪酬 —— 工资 8000 贷:银行存款、库存现金等(根据实际发放方式)8000 如果暂估成本中包含了对工人工资的暂估,且暂估金额与实际发放工资金额不一致,那么在红冲暂估成本后,需要根据实际情况调整相关成本费用科目。
2025-01-05
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