你好,学员,员工信息采集的时候要报送成功的 这样在申报时候,工资薪金就会有这个人的,直接填写申报的

在自然人电子税务局 零申报个税失败:提示是否扣除减除费用为是时,正常工资薪金中的基本减除费用应等于5000,实际填写的是0。可我明明在人员信息里面,是否扣除减除费用,我选择的是否啊,这到底是怎么回事,接下来我该怎么操作
员工离职了,还有提成九千和年终奖七千没发,提成这个月发,年终奖估计要再两个月才发。 但是他实际私下找法人借款七千,找他领导借了五千,一半怕他不还钱,一半他们也私下谈过就是,准备拿提成扣掉五千还他领导,年终奖七千还法人。(相当于员工的工资部分转他领导和法人) 1、马上要发的提成和过两个月发的年终奖,个税申报该怎么处理,现在一块测算吗?(会有个税产生,现在不扣,他后面就没钱在这边了) 2、员工私下的欠款,在工资的提成和年终奖里抵扣掉,需要什么材料吗?
本来公司要做股东变更,这个月已经帮新股东公积金增员了,也扣款了720,但是现在又谈崩了,做了减员,那这个720怎么处理呢,老板说算了,不要对方退钱了,那我账务上怎么处理啊,还需要做在应付职工薪酬吗?这种情况实际没有工资,也不好去个税申报。 是不是直接做管理费用-其他里,不走应付职工薪酬,汇算的时候直接调增?
个税扣缴端里面,人员采集中 任职类型是实习生的,他的工资应该申报什么啊,是工资薪金吗还是劳务报酬,但是这两个里面都找不到实习生的名字怎么回事啊,还是说应该报别的类目
请问24.9月 我看交接过来的会计 缴纳税费分录 借:应交增值税-个人所得税171.35(其中滞纳金0.09,正常个税171.26元) 贷银行存款 然后再24.10月发放工资的时候才扣回这笔个税 借:管理费用-职工薪酬 贷:其他应收款-个税171.26 贷银行存款 (请问我要在25.1月的对平这笔分录咋弄,因为实际个税是171.26元,但是产生滞纳金0.09公司承担了,只不过缴纳的时候对方做到应交税费-应交个人所得税里面,发放又从其他应收款-个税科目这样子导致余额都存在) 还有个税申报,请问收入这块是不是填应发数
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
已经显示 报送成功了
工资薪金和劳务报酬,点开选择这个人没有嘛 人员信息采集,月份写的对不对的,现在的话,要写8月份的,不能写9月份的
任职日期是7月,8月发的工资,现在报8月的个税 一起采集的还有一个雇员,都报送成功了,雇员的名字有,就实习生的名字就没有
这个不应该的,学员,刷新一下试试 在劳务报酬能搜到吗
找到了,刚才找的是非连续劳务,他在连续劳务里面。 工资2000,那连续劳务需要交个税吗,
需要交纳个税的,按照20%
好的 谢谢
不客气,学员,祝你工作顺利