对的,是的,是这么做的。

老师,建筑业跨地区经营开发票之前必须先在项目所在地预缴税款吗?还是可以先开发票再缴税款?
老师,简易计税项目就是第一次在当地预缴增值税和企业所得税吗?还是每月开票都需要在当地预缴?
老师,请问在同市不同区中标的项目,甲方要求在项目所在地预缴税款。需要开外经证吗?项目所在地和公司所在地是同在南京市的,只是不在同一个区
老师打扰了!请问,异地施工,收到的预收款如果预缴了稅款后,那么开票环节是不是就不用再异地预缴了?也就是说,一个项目异地预缴只做一次。
老师请问 就是项目施工地和企业所在地不是同一个地方 开票的时候是要先在项目地做预缴税款吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
必须当月预缴吗
按多少税率预缴呢
一般计税,增值税2%,附加税12%,小型微利企业减半。
如果是简易计税,增值税3%。
印花税和企业所得税不用预缴吗
小型微利企业减半是指小规模纳税人是吗老师
需要企业所得税,你看下你项目所在地税务局的要求,省内的看项目地的要求,跨省的需要预缴0.2%。
印花税不需要刚才打错了。
小型微利企业减半,他可以是一般纳税人,也可以是小规模。
那这个小型微利企业怎么定义呢
资产五千万以内,人数300万以内,应纳税所得额300万以内。
好的 老师印花税不用预缴是吧
对的,是的,是这么做的,具体的可以问下你税务局。
好的 老师 这个政策是从什么时候开始执行的啊
你好,印花税是去年7月份之后。
异地预缴税款这个呢
你好,应该灯之后就有。
你好,营改增之后就有一直都有这个。
好的 感谢老师
不用客气,工作愉快。