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指定@郭老师回答,谢谢啦 怎么申请纸质数电发票?

2023-09-07 22:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-07 22:13

问下你税务局 都是那边定 我知道的青岛还有四川还是重庆有 其他的都是电子的

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快账用户1721 追问 2023-09-07 22:18

位是小规模,不确定一季度是否超30万,所以月末收入的分录是 借:银行存款 贷:收入,一季度结束后发现收入超30万了,做了冲减收入的分录 借:收入 贷:应交税费,结果导致利润表和总账的收入数不一致,怎么处理啊

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齐红老师 解答 2023-09-07 22:56

不管超没超过,都是借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,应交增值税,不超过把它结转到营业外收入。

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齐红老师 解答 2023-09-07 22:56

你的主营业务收入需要是不含税的销售额,这个和你增值税申报表里面的不含税销售额是一样的。

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快账用户1721 追问 2023-09-07 23:03

我们公司出售一辆车,2021年购入的二手车,当时不能抵扣进项税,现在缴纳增值税按多少缴纳,这辆车卖了58 万,请老师具体讲一下 政策不允许抵扣的吗 你们是简易计税的吗 是的话3% 普票按2%缴纳 就是不知道我们符不符合简易计税呀,我们是一般纳税人,21年买的这辆二手车

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齐红老师 解答 2023-09-07 23:12

你好,你是一般计税吗?你平时开出去的税率是多少?

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快账用户1721 追问 2023-09-08 06:32

我们卖出去的这辆二手车不是我们开发票,是二手市场开具的发票

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快账用户1721 追问 2023-09-08 06:34

2.你的主营业务收入需要是不含税的销售额,这个和你增值税申报表里面的不含税销售额是一样的。 总账和利润表 的差异部分 就是增值税 的金额 老师 我知道收入应该是不含税收入 一开始把增值税金额加到了收入里面 一季度之后发现应该交税 就把增值税提出来 冲减收入 分录是借:收入 贷:应交税费 为什么总账和利润表的收入金额不一致呢 差异部分就是增值税金额 这种情况要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-09-08 06:35

无票收入 那么麻烦干啥 直接安不含税的来做就是了

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快账用户1721 追问 2023-09-08 07:18

老师有两个问题哦,标一下1,2呢

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齐红老师 解答 2023-09-08 07:35

第一个无票收入 第二个 那么麻烦干啥 直接安不含税的来做就是了

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齐红老师 解答 2023-09-08 07:35

不一致你看一下你的主营业务收入是不是放到了借方

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快账用户1721 追问 2023-09-08 09:07

对 收入放到了借方 老师那这种要怎么调整

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齐红老师 解答 2023-09-08 09:08

把它放到带方复数。

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齐红老师 解答 2023-09-08 09:08

把它放到贷方负数。

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快账用户1721 追问 2023-09-08 09:11

年度终了 本年利润余额在贷方 ,需要账务处理吗 还是顺延到下一年 需要结转到利润分配-未分配利润 如果没有结转 会有什么影响

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齐红老师 解答 2023-09-08 09:14

对的,是的,需要的,需要年末结转,没有结转的你在今年补上。

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快账用户1721 追问 2023-09-08 09:39

出租不动产预征缴纳税款是什么意思

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快账用户1721 追问 2023-09-08 09:40

什么情况下需要预缴

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齐红老师 解答 2023-09-08 09:41

你好,异地的房屋需要预交。

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快账用户1721 追问 2023-09-08 10:29

如果跨年了 但是在汇算清缴前到 比如现在 暂估,明年月到票 ,那是到票的时候做账 多结转的 是不是要通过以前年度损益调整这个科目

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齐红老师 解答 2023-09-08 10:32

对的,是的,是这么做的。

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快账用户1721 追问 2023-09-08 11:01

暂估做的是 借 劳务 10 贷 应付10 然后结转了 借 主营业务成本 10 贷 劳务 10 现在发票来了8 怎么做分录

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齐红老师 解答 2023-09-08 11:04

借应付账款贷劳务成本10 借劳务成本,贷以前年度损益调整10 借劳务成本,贷应付账款,8 借以前年度损益调整, 贷劳务成本8

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问下你税务局 都是那边定 我知道的青岛还有四川还是重庆有 其他的都是电子的
2023-09-07
你好,如果是生产企业的话,填写八月份。
2023-09-11
你好,你有这个经营范围,有这个资质吗?需要办理营运资质的。
2023-09-11
同学你好,我给你解答
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同学你好 你要红冲专票哦 数电发票红冲
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