您好, 行政事业单位不上缴利润,所以才不用提折旧,但是应纳入固定资产管理. 会计分录处理: 借:非流动资产基金-固定基金 贷:累计折旧

固定资产折旧借贷应该录什么科目
行政事业单位的新增加购买固定资产在2019年新政府会计制度颁发后的会计处理(因为没有固定基金科目和非流动资产基金-固定资产科目)为借固定资产贷银行存款或财政拨款收入,那么固定资产折旧费用年末结转会导致本期盈余为负数,这个怎么办呢?
行政事业单位报废一项固定行政事业单位报废一项固定资产账面余额为万6000元,已提折旧43000元,账面价值为3000元。
行政事业单位的固定资产不提折旧,顾t3固定资产管理系统不造用,判断
事业单位固定资产折旧最新制度政策、老师有么
老师 退个人所得税 一定要用 本人的银行卡吗
老师您好,想咨询下,25年年未未分配利润未结转,在2026年2月结转,不会有什么影响吧
老师,企业注销后税务资料(申报的增值税企业所得税,以及年报资料在哪里可以查询呢?
在电子税务局免退税申报,超期申报,填写出口业务收汇情况表,非进口商付汇原因是怎样填写税务容易通过?
自己厂子的货车,需要交税嘛?自己货车去提货,油费和过路费怎么做会计分录?
我们公司是工业企业,有一家供货商,发给我们原材料,我们已经入库了,还有一个客户,他是我们把这些材料再带给这个客户,帮我做成成品,供货商直接把发票开给了客户,让客户把钱直接付给供货商,客户会给我开成本发票,这个业务有没啥问题?
老师,现在还要报经营所得的C表,这个是法人名下所有的个体户之类的汇总收入吗?就是不分查账征收还是核定征收吗?
因为第四季度的研发报不了,所以暂估了一笔费用,但没入账,只是第四季度加上了这笔费用,年报的时候直接没算那笔,现在如果调整第四季度的财报,会让补缴税费吗?
老师,人力资源公司,12月份的时候暂估了,因为公司不想交那么多税。1月份计提工资的时候我可以把它当作12月份那笔暂估剩余的算1月份的工资吗?
文文老师在吗?找一下老师
那清理时借贷方科目呢
您好, 固定资产转入待处置资产时,事业单位应将其账面余额和相关的累计折旧转入“待处置资产损溢”科目,实际报经批准处置时,将相关的非流动资产基金余额转入“待处置资产损溢”科目。 处置过程中取得的收入、发生的相关费用通过“待处置资产损溢”科目核算,处置净收入根据国家有关规定处理。
能分别写借贷方下吗?
您好,借:待处置资产损溢 累计折旧 非流动资产基金-固定基金 贷:固定资产 如果还有残值收入 借:银行 贷:待处置资产损溢 处理收支结清时 借:待处理财产损溢---处理净收入 贷:应缴财政款
早上好,今天我有事出差外地了,要晚上到家才能回复您的留言,还请您原谅。