您好 中级会计实务考试 2级明细科目是否要写看题目要求 没有要求的话 可以不写的

20X1年ABC公司购入朝阳公司20%股份(具有重大影响),确认为长期股权投资,相关的业务信息如下:(1)20×1年1月5日,以银行存款支付投资款220000元,当日朝阳公司可辨认净资产公允价值为1000000元(与账面价值相同);(2)20×1年朝阳公司发生亏损300000元,其他综合收益增加100000元;(3)20×1年12月31日ABC公司确认长期股权投资减值损失40000元。【要求】1根据以上经济业务,编制ABC公司长期股权投资20X1年相关的会计分录(长期股权投资列示明细科目);(6分)2计算分析20×1年末“长期股权投资”的各明细科目及总账科目余额;(2分)3计算分析20×1年年末资产负债表中“长期股权投资”的账面价值。(2分)
甲公司将其持有的乙公司30%股份全部出售,取得价值80万元,并支付交易费用1万元,价款均以银行存款收付,出售时长期股权投资的账面价值为90万(其中投资成本50万元,其他综合收益30万元,0其他权益变动10万元。)已知其他综合收益是由于被投资单位其他债权投资公允价值变动造成的。 要求(单位1万元表示长期股权投资必须写明细科目,其他不用) 1.编制处置长期股权投资的会计分录。 借 贷 2,结转其他综合收益。 借 贷 3结转资本公积 借 贷
甲公司将其持有的乙公司30%的股份全部出售,取得价款80万元,并支付交易费用1万元,价款均已银行存款收付,出售时长期股权投资的账面价值为90万元(其中投资成本50万元,其他综合收益30万元,其他权益变动10万元),已知其他综合收益是由于被投资单位其他债权投资公允价值变动造成的。要求:(单位以万元表示,长期股权投资必须写明细科目,其他不用)
(1)根据资料(1),甲公司取得长期股权投资的初始投资成本为()万元。A.1600B.2400C.1613D.2413(2)根据资料(2),乙公司实现净利润时,甲公司的会计处理结果表述正确的是()。A.确认投资收益200万元B.确认应收股利120万元C.冲减长期股权投资120万元D.不作账务处理(3)根据资料(3),乙公司宣告分配及支付现金股利时,甲公司的会计处理正确的是()。A.乙公司宣告分配现金股利时,甲公司应贷记“投资收益”科目20万元B.甲公司收到现金股利时,借记“银行存款”科目20万元C.乙公司宣告分配现金股利时,甲公司应贷记“长期股权投资”科目20万元D.甲公司收到现金股利时,贷记“应收股利”科目20万元(4)根据资料(1)至(4),甲公司出售长期股权投资应确认的投资收益为()万元。A.38.7B.30C.28.7D.40(5)根据资料(1)至(4),甲公司因持有该长期股权投资影响营
老师你好,想问下,合并报表中,借方固定资产—原价,贷方固定资产—累计折旧,可以分别写在借贷双方,写出二级科目吗?还是说一定要把它抵消掉,在借方只写一个固定资产? 使用权资产和租赁负债也是,例如,租赁负债有—未确认融资费用和—租赁付款额二级科目,必须要写成租赁负债吗?使用权资产—累计折旧也必须写成使用权资产? 我看到题目答案,有的写了—二级科目,有的又不写,搞不清哪些写,哪些不写了。我都习惯写了,做调整和抵消分录比较清楚,不会漏。
老师,我问下现在小规模增值税的政策是什么呀?
老师好,我们是成品油批发企业,现在税务系统库存130吨,但是6月进项抵扣完以后就剩1万进项税额,现在库存金额96万,但是进项只剩一万,差额10万,该如何补救?一般是什么原因造成的呢?
工商登记后一定要一个月内完成税务登记吗 、没税务登记需要0申报吗
老师您好我想问一下,之前个体户开票额度是一个季度三十万但是可以在一个月内开三十万,,现在是变成一个月只有十万了吗
你好老师,我们销售了产品,如果没有发货,客户预付款了,,那么要求开发票,可以开给他们吗?
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗
你好,老师,你们能不能办资质呀?就是我们公司是那种燃气发电的公司,就是我们想开比较正规的那种发票。我们就想有相应的许可证要办,就是电力许可证是吗?是大概是要办这个许可证好办吗这个
郭老师,刚收到一张房租代开发票,之前是按季付款,借方挂预付账款,按月摊销,借方做管理费用,贷方,摊预付账款,现在这个票来了要怎么做账
老师你好,一般纳税人,收到银行回单给个人支付货款,没有收到发票,个人已经在其他应收账款里挂的有名字,其他应收账款个人挂的备用金和借款,我现在这次分录怎么做?应付账款不能在添加这个人的名字了吧,
老师您好,做账的时候我往来科目,我只用了两个,应收,应付;同事四个全用,她说我错了,她有些客户都重合了,在几个往来里面;我学过乱账清理,我觉得自己是对的,只要出报表的时候重分类可以吗?这样有些应付是负数!不影响报表,是吗