这个是 借:预付账款 贷:银行存款 不分摊的 你收到发票 借:管理费用等 贷:预付账款
需支付2020年6月1日-2021年5月31日常年律师顾问费30000元,8月10日支付,费用每个月摊销,凭证分录怎么做
老师,我们需要一次性支付法律顾问合同费用十万。对方上个月已经把票给我们了,但是我们有可能要明年才支付。我现在也需要做账做进去吗?如何做?
支付了一年的律师顾问费,且已收到票,每个月摊销的分录怎么做?
老师,合同已签,年度律师费,但是发票没收到,这个做分录,每月需要做摊销月度律师费吗?怎么做,如8月付十万律师费
老师好,现在公司支付一年法律顾问费8万元,发票已开,这个是按每月分摊6666元做费用,还是一次性8万做费用
老师,针对电算化,实际工作中,制单人可不可以是2个人,例如会计负责转账凭证,出纳负责收、付凭证?
劳务公司2024年暂估劳务成本 借:主营业务成本-暂估成本1200万元,贷:应付账款-张三1200万元。2025年5月31日前来普通发票200万元,工资支付600万元。请问老师2025年怎么做会计分录?
一般人企业,请问知道税金,怎么倒退销售的金额?设备类
你好,请问55周岁的女员工 自己在交社保。未办理退休,在单位签什么合同啊,
老师,我的上一任把跟老板借钱做成其他应收款了,我是接着做还是调整
客户问他缺多少成本,怎么看啊
老板名下有2个公司,A公司替B公司收了一个会议费,作为A公司分录:借:银行存款99 财务费用:1 贷:其他应付款-B公司 100,但是实际把这个钱转给B公司的时候,只转了99,这样就产生了1元的差额,作为B公司怎么处理呢?
老师,请教:23年5月将公司固定 资产卖出并将固定资产移交给对方,收到款项48万,还有5万未收到,一直在等 5万收齐后再开发票给对方,现确认5万元无法收回,本月开票53万元给对方。在23年5月至今此部分固定资产一直有做计提折旧,请问本月开票后相关账务如何 处理
老师 举个例子 :出口货物,a是生产单位,b是销售单位,出口化肥(不退税,缴纳增值税)。,a公司报关,b单位收汇,b公司结汇后把货款用人民币付给a公司,这种情况,账务怎么处理呢?
酒店购买餐具2万多如何做账