您好,现在是要补这个增值税还是啥
老师进项税发票放弃抵扣不入帐,没有税务风险?不会库存金额不实吗?老师我们公司因为销项票开的少,进项票抵不完,导致留下很多未抵扣的进项票,这样怎么处理比较好?进项票一直不抵扣可以吗?
请问老师,以前年度的账务处理错误,现在可以反结帐直接修改以前的会计分录吗?可以的话会导致修改后的财务报表跟已申报的对不上怎么办
老师您好!去年给建筑工地工人集体买的意外伤害保险,进项税额做了抵扣。刚才搜索这个问题,发现这个属于福利费,进项税额不可以抵扣。现在要怎么处理呢?
老师您好,我们去年有一期的进项税额账面是1500,但申报的时候进项填了1480,导致进项税额科目有余额20。是客运服务费发票的进项税额,所以是自行统计,填写填错了。这余额20还能继续今年用于抵扣吗?如果想调整,不用于抵扣了,怎么调?
我本年度发现以前年度错误,调整以前年度损益调整。导致企业盈利了,在资产负债表中体现盈利,但由于利润表不体现,要怎么处理?那么企业所得税是在这个季度交,还是在汇算清缴的时候补交。
你好老师,我想问下申报员工个税,收入那里是填扣社保之前的金额,还是之后的金额呢
老师请问下残保金人数填写按2024年所得税10-12月申报表里的平均人数填写可以不
你好,我们temu平台上销售,供货商是美国工厂,货直接从美国发出,销售的客户也是国外的,这种是不是免增值税?
老师请问下残保金人数填写按2024年所得税10-12月申报表里的平均人数填写可以不
请问申报企业所得税的数据和实际做账有几块钱的差异风险大吗?
a购买b公司,100%控股b,b未发生业务,注册资本未实缴,股权转让费0元,有建筑业二级资质,a付中介服务费50万,这个费用怎么做账
去银行柜台往公司账户存入现金,款项来源填写什么
老师你好,我想问一下,我们公司制作产品出的该产品的制作费,应该记什么科目?
个人出租商业房,个税是按10%还是20%
企业A公司注册资金3000万,由企业B公司100%控股,企业B已投资700万元。现想从企业B中的700万股权有分出300万转让给企业C。章程中:企业C占比10%。再企业C准备实缴给企业B。问,企业B怎么缴税?具体一点
老师对呢现在要补交这笔税款
那你们就现在做应交税费的未交增值税,这个科目
老师但是这个跨年了
增值税这个不影响,因为不是损益科目
主要是我们不知道之前的帐是怎么处理呢一直有余额
是哪个科目有余额啊这个
已交税金
一级科目就是已缴税款吗