下,你好 需要申报的

你好老师,我们是小规模企业,签订了一份设备销售安装施工的合同,这种合同需要分项开发票吗?设备销售一项,安装,施工各一项?但我们企业没有施工资质,是交给其他施工队施工的,这个该如何开具发票?
老师您好,我们做为总包方取得一项工程项目的施工权,需要给甲方开具9%增值税专用发票。现在我们项目里有施工,还有材料采购,还有设备租赁项目很多,请问我们的进项发票怎么开具?材料就是购销合同吗?那人工部分呢?劳务吗?
老师,我们是房企,有个清包合同,需要缴纳印花税吗?这个清包合同上没有明确合同金额,平时我们给对方付款,都是走的预付账款,这个印花税应该在哪个时点申报呢?
老师,我们是房企,有一个专项施工合同金额5万元,我们付款对方开具的发票是应税劳务发票,那这个专项施工合同,我们需要申报印花税吗
请问老师:我们2月份收到一个项目的95%的工程款,我们也开具了对应金额的发票,但是没有合同,请问:这种情况我们需要缴印花税吗?
老师24年的已交税金,应该怎么账务处理啊年末
老师,我们12月收到第一季度租金,发票没有在12月开具,那我们需要确认这笔租金收入吗?租金收入确认的时点以什么为准?
老师好 想问下、做买卖新车二手车,购买一辆车进来,然后也卖了一辆车,开票出去了,这种需要怎么做账务处理,和结转成本呢
注册公司好还是个体好
现在财务工作好找吗?
老师,个税系统退的个人所得税手续费会计分录怎么写,谢谢
老师,您好,这个个体户查账征收的是10月份开通的税务,绑定的是抖音店铺,平时没做过账,请问第四季度财务报表的话要怎么填写,有没有具体的操作流程
你好老师,新的增值税法 个人发生的增值税和个人所得税企业代扣代缴是 公司付个人的运输费也是这样吗
老师好,我们公司是给个人做产后护理服务的。顾客想来公司抬头好报销,可以吗?
老师,2025年前三个月预缴了2797.7的企业所得税,第四季度做了一笔61663.79的营业外支出,这笔营业外支出汇算清缴时还要做纳税调增的,可是因为这比营业外支出,导致25年第四季度报表显示全年只需要交975.91的所得税,相当于我今年多交所得税了,可是来年汇算清缴,我还要做纳税调增的,调赠后还需要补缴所得税呢,那我第四季度所得税怎么做账呢
老师,劳务方面的发票是不是可以不申报印花税呢
同学,你好 你是建筑服务,不是普通劳务
老师,合同是专项施工合同,发票是这样的,存不存在合同和发票内容不相符呢
同学,你好 印花税按照合同申报
老师,那这个发票需不需要让对方重开?
同学,你好 最好重开
老师,如果这个发票没有重开,我们接收方,会有什么风险吗?
同学,你好 不太符合实际业务