你好,这个**请找律师哈,涉及很多具体的法律问题

老师,我们19年和甲公司(甲方)签定维修工程合同,21年初甲公司注销了。现在工程结束我们要给甲公司开票。甲公司说他们和另一个公司合并了,我查了一下他们工商记录是已经注销,现在让我们开给他们合并的另一个公司。这样合理吗?
老师,你好,请问一下,我们公司跟一家公司签了外包合同,合同上写的70%开9个点的票给我们,30%开普票给我们呢。他们实际是做门窗卖给我们,开票开的是工程款9个点。我就在想这开工程款合适吗?如果这个合同签的是工程分包,按9个点开么?如果合同签的是门窗制作,是13个点么?
老师你好,请问我们是做钢结构加工的,这个项目是甲公司接的,跟对方签的合同,我们挂靠甲公司做的,我们防火涂料和检测这块又包给了乙做的,是这么个情况,现在乙开票给我开了工程服务费,我应该怎么入账
老师你好我们是做钢结构自助加工的,请问我们是挂靠甲公司跟乙签了工程合同,我们跟甲签了13点加工合同和3个点劳务合同,请问这个项目上购买的水泥砖木板这些做账记什么科目啊
老师请问一下,我们公司签了一个工程合同,合同是这样的,甲签合同给乙,我们公司是找乙签的合同,现在出现了拖欠工程款,这种情况我们应该怎么维权,
做检验检测的公司,检验检测收入,属于主营业务收入-提供劳务收入吗
老师,请问滴滴平台的财务模式是怎么样的呢?
老师,我这个月销项税额为–9786.59,进项税额812.52,有简易计税应纳税额10600.32,然后留抵税额为销项负数+进项=10599.08。请问我分录应该怎么做
我现在是货物转移了,就记当月主营业务收入。发票和货款一般是次月收到开具。季度内不牵扯。特别是每季度末期这个就跨季度的。我也是如实申报收入了的。然后我的问题是,我次月开票的时候可能会超过一个月10万,季度30万。但是我实际账上冲销重新再按开票收入记账,可能就是没有30万。这个是以开票为准还是账为准
老师,2024年之前的银行存款不想做账了。但是2025年期初余额有5845.14元,这个我怎么做分录
老师,我们老板每个月都做了工资交社保的,可是从来没有发过,我是不是在12月全部发掉比较好?1月不行了吧?要不应付职工薪酬科目年底报表还是很多上面,因为这个科目贷方余额越来越多了,我想清掉
老师,2020年的营收来,有效化解债务好多? 这个“有效化解债务好多?”这里看报表的哪个数据?
对方不给我们开发票。我们应该按照怎样的程序走让对方给我们开
老师,我公司在建厂期间买的设备,需要安装的设备,然后现在卖了一点出去,这个怎么做分录呢
老师我们是小规模建筑公司,主营家装设计装修与施工,现在们需要开木作的销项发票,开票内容都需要写啥?规格型号?单位?数量?1、哪几个是必填的 2、我们是设计公司,开家具的木作发票可以开吧?那开木作,开票大类选啥税收分类