同学你好 你们是分包呀 乙方给你开人工和材料的发票才对呀

老师你好,请问我们是做钢结构加工的,这个项目是甲公司接的,跟对方签的合同,我们挂靠甲公司做的,我们防火涂料和检测这块又包给了乙做的,是这么个情况,现在乙开票给我开了工程服务费,我应该怎么入账
老师你好,请问我们是做钢结构加工的,请问有一个项目钢结构这块是我们做的,但是上面通风这块是找别人做的,对方给我们开了建筑服务*通风工程服务,这个票我应该怎么入帐
你好郝老师,我们是电力工程公司。有两个项目我们挂靠别人的资质接的项目。甲方和被挂靠方乙方签工程总承包合同。甲方要求乙方供材料给甲方开60%的材料票,40%的建筑服务票。但是被挂靠乙方只收取我们2个点的管理费。其他的他们什么也不管。我们现在是已借款名义先把钱转给乙方,让乙方在给我们的材料方打款,材料方把票开给乙方。等甲方让乙方开票,乙方收到甲方工程款时乙方在把我前期已借款名义的钱转给我们。我们在核算下材料方总计开给乙方多少进项,乙方开给甲方多少销项,算出差多少票我们在把差的票开建筑服务给乙方补齐。等甲方给乙方回款的时候,乙方就扣除2个点管理费把剩余款转给我们。我想问一下老师,我们这样操作合不合理?我们算分包方吗?
老师你好,我们是做钢结构加工的,有的项目开了清包工合同,开了3个点的劳务票出去了,劳务这块找劳务公司做的,别人开劳务票给我们,这里劳务应怎么做账务处理,怎么结转
老师你好我们是做钢结构自助加工的,请问我们是挂靠甲公司跟乙签了工程合同,我们跟甲签了13点加工合同和3个点劳务合同,请问这个项目上购买的水泥砖木板这些做账记什么科目啊
公司租其他公司的厂房,出租方除了9个点的增值税,还需要交其他的房产税什么的吗?
2月份做了未开票收入,3月份开票怎么做分录
取得一张专票,但是属于福利费项目,进项不得抵扣,请问这个费用是按照含税金额还是不含税金额,以及这张专票在电子税局系统里面应该如何操作?
如果,4月底计提工资,应付职工薪酬10000元,5月初申报个税,个税缴纳200元,公司代缴了个税,5月10日,员工自己转入200元到公司账户上,5月15号公司发放工资。会计分录是不是 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应交税费——个人所得税200 贷:银行存款 200 借:银行存款200 贷:应交税费——个人所得税200 借:应付职工薪酬10000 贷:应交税费——个人所得税200 银行存款9800
老师好,我单位是小企业会计制度,2009年购入的固定资产未提折旧,应该怎么
老师您好,公司采购原材料给对方付款后,他用他们公司另外一个账户给开的发票,这样的话就对不起来了,这种情况需要怎么处理呢?
张总和李总各自持股甲管理公司、乙管理公司,然后甲乙两个管理公司作为股东成立一个建材公司,后期建材公司利润分红的直接转给甲乙公司对公账户,需要甲乙提供发票吗?
公司的搬运补贴(补给公司的员工),入什么会计科目?具体明细会计分录?
微波炉冰箱购买后开的发票 金额3000 但是后面又退差价了 这种不需要重新开票吧?
老师,我们是一般纳税人,房东逾期退回房租押金支付的利息要我们开发票,请问税率是开多少
老师对方做的是防火涂料和检测费,开的是建筑服务*工程服务费
同学你好 这个不对 你是分包 他是你的分包方 让他给你开人工材料的发票 不要开工程服务 开了这个你就是转包了 转包违法
老师我们这个项目是主题没有分包出去,只是防火这块分包出去了,这个有关系吗?
这个没事 那也是给你开人工材料的发票
开了这个问题不大吧
同学你好 不行 退回去重新开