借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
老师我想问比如我这个月进项税额大于销售税额,我应该怎么结转分录?是借:应交税费-销项税额 7.5 借:应交税费-转出未交增值税 0.5 贷:应交税费进项税额 8? 那往后如果销项税额大于进项税额,应交税费-转出未交增值税的期末借方余额应该怎么处理
2021年新准则下,1、结转进项税额, 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额, 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 销项税大于进项税的前期下,这2个分录还用做 么????还是可以不结转销项税的和进项税额?
老师,当期我的应交税费-应交增值税-进项税额借方有2万元,没有销项,我的会计分录如何结转
老师,当期我的应交税费-应交增值税-进项税额借方有2万元,没有销项,我的会计分录如何结转
老师,增值税结转分录如何做呢?本月销项10万,进项8万,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 2万,贷:应交税费-未交增值税,2万, 次月实际缴纳2万时,借:应交税费-未交增值税 2万,贷银行存款 2万 这样处理的话,应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目借方余额每个月累计的。
老师,厂房未办理决算前按照合同金额暂估入账申报房产税,办理决算后金额有增加,房产税怎么申报,前期申报的需要补税吗?补申报的话需要缴纳滞纳金吗?谢谢
老师 残疾人 需要怎么个备案
老师,我们公司招聘了请问退休人员,他的工资需要申报个税吗?
老师,请看图,第二小题,18年内部交易损益又实现了20%、是不是相当于未实现80%?
老师好,我们公司现在报高企,归集研发人员,人数要占到总人数的10%-30%,这个总人数该怎么确定呢,因为每个月人数几乎都不一样
北京2025年新的社保缴费基数最低档下来了吗
你好老师,半路建账,比如7月要建账,7月的起初余额是6月的期末余额吗
老师,麻烦问下,公司买了一台学习机给大家办公讲解培训用,价格8000,可以直接入账到管理费用办公费里吗
老师好,我们是生产玻纤布的,我们要统计产能、产量怎么计算和统计?
有听说过灵活用工平台吗??
老师是这样做吗
是发了个图片吗?都没有看到。