你好,这个计入管理费用-业务招待费

公司举办活动邀请的嘉宾,给他们报销来回车票和住宿费,这个可以直接计入营业成本吗?
公司的营业范围有图中这些,那我们举办活动邀请了嘉宾,给他们报销机票和住宿费,这可以直接计入营业成本吗?
非本单位员工的酒店住宿费专票可以抵扣吗?是我们办活动邀请的嘉宾报销的酒店费用,这个活动属于我们的主营业务
我们是会展服务的,负责在全国各地举办会议,会邀请专家来讲课,要承担专家的吃住行,那这些成本是做招待费呢还是可以直接进入成本的,专家的来往车票是我们负责买,吃住我们给安排,做进主营业务成本的话,那专家的飞机票,高铁等计算抵扣进项的能不能抵扣
老手,我们是酒店的,有做抖音平台订住宿房活动等好几个平台,然后抖音收取我们佣金给我们的开票“信息服务费”,我这边直接可以计入销售费用-服务费还是计入主营业务成本?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这个活动是为了公司招生准备的,邀请的都是学生和评委老师,也不能计入成本吗?
是的,不能计入成本的,计入招待费
那关于举办这个活动什么才能计入成本
这个活动直接产生的支出都不能计入成本,本身活动没有产生收入
活动收到了赞助费,但是我们也给对方开了票。公司的营业范围有图中这些
那就活动的相关支出都可以计入成本
那嘉宾的机票和住宿费也可以计入成本吗?另外活动采购的物料,奖牌的制作,还有获奖者的奖金等都可以计入成本吗?
是的,凡是相关的都计入成本
那收到的赞助费我们开的票是技术服务费,这个是计入主营收入还是其他业务收入
是的,计入其他业务收入