您好,对咱没有影响的,我们照常交税的,对方能用啊,就是他没有税务登记他就不申报,他也没有做账,以后登记了再申报,这个发票可以用的

老师,您好!我想咨询一下,如果一家企业注册了,但是一直没有营业,又想要保留这个企业,这种情况要不要做税务登记?还是不要去做税务登记,只是在电子税务局那里申报,就可以了?
老师,对方公司被税务大数据筛查到,现在税务让对方整改,说发票开咨询不行,现在对方让我们重新给他们开具发票,开企业营销策划类的,是去年的业务,如果我们今年重新开票是不是增值税只能按今年的去交了,另外我们重新开票会有风险吗?
你好,新成立的公司,还没有做税务登记,但是付了一笔钱出去,可以让对方给我们开发票吗
8月18号对方给我开了专用发票 ,但是我在国家税务总局上查询不到这个可以抵扣的票, 但是增值税发票查验平台上查了 是真票, 是不是因为对方 还没有交税,所以 我这边不能抵扣?
老师您好,我想咨询下,就是我开票出去,税务显示为查询到对方的税务登记情况,是不是对方税务没登记,但是我这票开给他能用吗,会不会对我们有影响
老师 前任会计把已经离职的个税多扣了200元 公司现在决定不给离职员工,那我转营业外收入 需要缴纳增值税吗 我是6个点的一般纳税人
研发费用如何建账,如何用原始资料
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?