您好,这个是没事的,没关系的
老师我们是进出口退税的,去年取的增值税专用发票,进项税额是可以退的,但是因为发票有问题,现在退换对方想重新开,但是对方说他们今年变成小规模了,没法开专票了,这个开普票我们还能退税吗?
给客户开电子普通发票有两年了,现在需要我们给他冲红重新开具增值税专用发票。但是我们不知道对方有没有进行报销,如果直接给客户冲红电子普票重开专票会有风险吗 我担心如果客户已经报销过了,再冲红重开票,以后他们公司发现了会来找我们麻烦
老师你好,我们是一般纳税人,在17年的时候开的发票出去没有备注,现在对方审计说我们那个发票不行,需要重新开具,会对我们有影响吗 若以前选的税务编码有错的话,可以重新选正确的吗
老师,对方公司被税务大数据筛查到,现在税务让对方整改,说发票开咨询不行,现在对方让我们重新给他们开具发票,开企业营销策划类的,是去年的业务,如果我们今年重新开票是不是增值税只能按今年的去交了,另外我们重新开票会有风险吗?
老师,您好,请问去年收的款项去年也开具了发票,可是对方没有及时报销,导致不能入账,现在对方想让我们重新开具发票,我们可以红冲这张发票重新开具吗,收入怎么入账,企业所得怎么调整,我们是小规模纳税人,谢谢老师
如果汇算清缴的时候 有很多管理费用需要纳税调增 那调增的这些 需要调财务报表吗
老师,请问一下现在进项税额勾选抵扣是在哪里呢?怎么勾选呢?
长期待摊二级科目要如何设置?
这个月的个税申报了800元,税款已经缴纳了。后来我更正申报,个税变成600元了,这个多缴的200元,要去税务局退吗?
我们公司帮客户免费拆除旧电梯,废旧电梯相当于我们公司回收,我们需要给2万客户,那么客户需要开什么发票给我们?
企业亏损了未交企业所得税,还用汇算清缴吗
去年的费用票最晚什么时间开进来 已经在去年做账了
老师,法人是外籍人员,单一窗口注册时显示这个
汇算清缴 固定资产表 资产计税基础一栏填原值 还是本年折旧摊销额?税收折旧摊销额一栏填本年折旧摊销额吗
:存货跌价准备 25 贷:主营业务成本 25 2024年补提存货跌价准备: 借:资产减值损失 5 贷:存货跌价准备 5 老师问一下影响损益的金额是多少