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老师,内账,交的增值税咋做分录,借税金及附加还是营业外支出,贷银存。

2023-09-10 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-10 14:54

同学您好,您这个与外账保持一致较好,内账是非法的,所以没有限制性统一规定的

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快账用户4496 追问 2023-09-10 14:55

麻烦老师说下,我要咋做分录?

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齐红老师 解答 2023-09-10 14:55

同学您好,1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户4496 追问 2023-09-10 14:57

老师,那这个税金就影响不到利润了,按说不是得把增值税转利润吗?外账这样,要是内账也这样我脑子转不过来?

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快账用户4496 追问 2023-09-10 14:59

因为咱这个外账专门叫别人做的,我做的内账,就是计提也不知道提多少呀?

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齐红老师 解答 2023-09-10 15:00

同学您好,同学您好,内账=外账+没有外账体现的业务+外账调整项目

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快账用户4496 追问 2023-09-10 15:01

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2023-09-10 15:03

不客气,有空给五星好评。

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