是的,需要红冲重新开。
老师,好。我们是小规模第二季度收入35万,账上记账收入35万。发票未开。纳税申报了。 第三季度时候收入40万,但是开票,要把第二季度的35万发票+第三季度的40万发票 一起开了。 申报第三季度的时候,会不会让按照75万开票金额来重新交税呀。
你好,请问小规模第一季度开普票交了税,第二季度冲红了三张,重新开了两张,这样的话就第二季度税是负数的,可是第二季度开的都是普票!不需要交税,这个账务怎么处理
2022年第一季度开错了票,当时税率1%后面也保税了交了税,之后第二季度红冲了这张票,也在重新开了一张,第二季度免税了,这个应交税费是负的是不是应该计入免税收入
老师们好,我们是一纳税人在开普票的时候把免税错开成0%税率了,请问我们要把错开的票作废重开吗?如果不重开对公司有什么样的影响?
老师,请问发票开错了是要作废重开还是开一张红的红冲再重开
老师今天看了登记账簿,什么科目登记几栏中,谁登记在三栏,谁登记在多栏,不是很清楚
在电子税务局申报增值税时,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加税是不是就自动计算出来了?我提交的为什么只有城市维护建设税,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老师,请问购车保险费计入哪个科目
申报个税,请问从网页版转到客户端申报个税,出现这种情况,在哪里修改一下
我公司2024年开具一张34万的对应项目的普通发票给甲方,但是25年跟甲方结算这个项目工程量实际没有那么多,只有30万,因为我们跟甲方签订有两个项目,另一个项目甲方还没打完工程款,我们就退4万给甲方,甲方又把4万按照另一项目备注项目名称打给我们,我红冲上一年的发票34万,然后开一张30万的发票,和一张4万的另一项目的发票,4万是按照今年收入入账的,结转成本。但是上一年的红冲34万,和再开的30万,应该怎么入账,我公司是小企业会计准则。
老师问一下有没有财务报表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,装修花了45万,这两笔款应该怎么做分录。
老师,个体户需要每月报个税的吧
老师,这里的包装物是不含税的的金额么?不应该是价外费么?
公司去年成立,做账时没有做过开办费,有无问题?
那我增值税,财报,所得税全部更正申报?
不需要更正申报重重新开,按照你调整之后再来申报。
但是我们是小规模纳税人,那增值税是按5申报还是按1%申报?我们物业公司是开的不动产
你好,5%的税率的。按照这个来的。
但是我们的增值税报表上是按1%申报的增值税,我们是不是需要更正申报?
对的,是的,需要修改的。
我们可不可以把发前的发票红冲,开了正确的发票,然后第二季度所有的申报表都不调整可以不呢?
可以打第二季度就是修改不了的。
那我前面季度的就等那,如果这个季度把前面的发票红冲了,在按照这个季度所有的正确申报就可以了是不?前面的就不用改了?
对的是的是的,前面的不要修改。
老师在请问下,我把原来的发票红冲了,开成5%那我的收入会现负数,这种情况又应该怎样做呢?
你好,去申报一下就是了,你看一下能申报了,申报不了去税务局。
老师请问下,开物业费的发票税率是多少呢?
规模的增值税税率1%的。
老师请问下,我把第二季度的发票红冲了,那我这个季度开了正确的发票,税率不一亲,但收入会出现负数,我应该怎样调整呢?
出现了负数,按照负数申报。
按照实际业务来申报就可以的。
那我们就不是不交税呢?但是我们正交应该交2万多,只交了9000多
对的,是的,不需要交税的。
已经抵扣了,怎么交税?你能说一下吗?
但是我收入是负数。税额是正数
你去税务局那边申报吧,这个没有关系,可以抵扣。