是的,需要红冲重新开。

老师,好。我们是小规模第二季度收入35万,账上记账收入35万。发票未开。纳税申报了。 第三季度时候收入40万,但是开票,要把第二季度的35万发票+第三季度的40万发票 一起开了。 申报第三季度的时候,会不会让按照75万开票金额来重新交税呀。
你好,请问小规模第一季度开普票交了税,第二季度冲红了三张,重新开了两张,这样的话就第二季度税是负数的,可是第二季度开的都是普票!不需要交税,这个账务怎么处理
2022年第一季度开错了票,当时税率1%后面也保税了交了税,之后第二季度红冲了这张票,也在重新开了一张,第二季度免税了,这个应交税费是负的是不是应该计入免税收入
老师们好,我们是一纳税人在开普票的时候把免税错开成0%税率了,请问我们要把错开的票作废重开吗?如果不重开对公司有什么样的影响?
老师,请问发票开错了是要作废重开还是开一张红的红冲再重开
老师,考了会计证,自己是一般纳税人法人,现在想帮别人注册公司,但是我进那个一网通办显示我的身份是法人,怎么办呢?
老师装饰公司能开劳务发票吗。工资薪金个人所得税怎样核算
我们是社区医院,替一个药店代购药品,然后把货物给他们,收取一定的好处费,发票和资金怎么处理啊?
我记得个别报表商誉是不体现的 不单独做账的,为什么财务软件资产负债表会有商誉这个科目呢 在哪里用的上这个科目
小规模法人一定要交社保吗
老师,化验室用的器血,器具,显微镜,天平,浊度仪,管,瓶,蒸溜器,量杯,量瓶,通.风厨等记入管理理,还是记入制造费里?
请问老师,单位2025年度处置了很多笔固定资产,有的是处置收益、有的是处置损失,总体是处置的收益,企业所得税汇算清缴,还需要把损失的放到A105090么,还是说总体是处置的收益(放到营业外收入了)就不用填写A105090了呢。
个体工商户分小规模纳税人和一般纳税人吗?
老师您好,申报个人所得税,上个月系统正常申报的个税也导出报表了,这台电脑重新更新了一下,但数据也都导入导出了,现在要申报个税正常导入工资表,按标准模板,但是一导入,也说格式不对,说这些人员的身份信息不存在 有什么办法解决
一般纳税人都交什么税,税率是多少?
那我增值税,财报,所得税全部更正申报?
不需要更正申报重重新开,按照你调整之后再来申报。
但是我们是小规模纳税人,那增值税是按5申报还是按1%申报?我们物业公司是开的不动产
你好,5%的税率的。按照这个来的。
但是我们的增值税报表上是按1%申报的增值税,我们是不是需要更正申报?
对的,是的,需要修改的。
我们可不可以把发前的发票红冲,开了正确的发票,然后第二季度所有的申报表都不调整可以不呢?
可以打第二季度就是修改不了的。
那我前面季度的就等那,如果这个季度把前面的发票红冲了,在按照这个季度所有的正确申报就可以了是不?前面的就不用改了?
对的是的是的,前面的不要修改。
老师在请问下,我把原来的发票红冲了,开成5%那我的收入会现负数,这种情况又应该怎样做呢?
你好,去申报一下就是了,你看一下能申报了,申报不了去税务局。
老师请问下,开物业费的发票税率是多少呢?
规模的增值税税率1%的。
老师请问下,我把第二季度的发票红冲了,那我这个季度开了正确的发票,税率不一亲,但收入会出现负数,我应该怎样调整呢?
出现了负数,按照负数申报。
按照实际业务来申报就可以的。
那我们就不是不交税呢?但是我们正交应该交2万多,只交了9000多
对的,是的,不需要交税的。
已经抵扣了,怎么交税?你能说一下吗?
但是我收入是负数。税额是正数
你去税务局那边申报吧,这个没有关系,可以抵扣。