你好,这个按照贸易出口不事生产出口来申报。

我公司有一个香港客户需要退换货,我们当时销售的时候有报关出口,对方退回来的时候走了报关进口,我们换的时候又走了报关出口,走的都是“一般贸易”,现在是2张出口报关单,1张进口报关单,请问如何账务处理,税务上怎么操作
请问生产型出口企业,在出口时,报关单上面有一条数据是采购后直接出口的,另一条是自产的,那么这条购买直接出口的,需要做哪些操作呢?
请问,老师,我们是生产型企业,出口退税那个不申请退税,报税的时候还用填写出口退税那个表吗?
老师,我们是生产型出口,报出口的时候,报关单上有一个钳子不是我司生产的,是买进来直接卖出去的,那我退税申报的时候这条要报进去吗
老师好,请问下我们想通过进出口代理公司出口,我们要报关退税的话,是有双抬头报关,境内发货人:进出口代理公司,生产销售单位:是我们公司,这样情况,我们公司能正常办理出口退税吗?我们是生产型出口退税企业
老师请问一下,总分公司企业所得税合并申报,,分公司不用申报,财务报表要合并申报还是各申报各的
就是我们公司本年利润有348151.92,因为是小微企业,所以348151.92*5%=17407.596。工资只有我一名员工,7月份才开始发工资。老板和其他股东可以年底作为工资和奖金一次性补发,然后在12月个税系统补申报25年一整年的数据吗?
我们转售预付卡(中间商,没有后续实际消费问题),开的不征税发票,申报增值税时要体现吗?申报企业所得税时提现吗?会有差异
我是小规模纳税人,如果要出口产品,有什么流程
你好老师,厂家有设计费,让我出,我们一直都欠货款,我怎么做账务处理
老师您好,请问用友T6的企业会计准则的负债表里面的应交税费公式是什么样子的呀?
请问老师,按照毛利率计算税负率是4.3%,实际增值税税负率是5.1%,这个差距可以吗?
老师 前期放待抵扣进项 本期需要进项税 分录借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项 对吗?
你好老师,小规模减免按1%交增值税,季度没到30万免税,我营业外收入也是按1%对吗?税局对比我可以不管吗?
请问老师,社保个人部分产生的滞纳金也是计入营业外支出吗
我如果不退税的话要怎么申报啊
以只报关不退税,一份报关单,可以选择全部退税,也可以选择部分退税。对于不想退税的商品,不需要在退税系统中录入,直接按免税处理即可。
那我报关单上有12条记录,我只申报11条也可以的,是吧
你好,这个是可以的