您好,这个是可以享受的,可以
设备购销合同上,设备有几项是单独的金额列示的,另外有设备安拆、技术服务费单独列示的,,请问这个技术服务费要根据单个设备的金额占设备金额的占比分摊进去入固定资产吗
给客户做技术服务,然后发现他的设备需要换,客户从我这里买了设备,我该怎么开票,是一部分开技术服务,另一部分开销售设备吗?能不能都开技术服务费?税率不一样,然后我也没有入库出库记录
请问老师,公司是技术服务公司,最近有一个技术服务合作是会要提供设备,我们签的是服务合同,设备我们公司也要从其他公司买进(13个点的进项),可以全额抵扣吗?
请问老师,图片题目中(3)销售设备2000万,与之配套的技术服务费800万,这个800万是出售设备的技术服务费吧?这属于混合销售,混合销售的税率都应按照技术公司的主业6%缴纳销项税吧?这里不太明白,请讲解。谢谢
老师 请问出口的设备中有一部分是需要国内的一项技术服务费,这个技术服务费是和设备不同的厂家的,这个是否可以享受退税?
申报印花税是根据不含税金额还是含税金额
老师,公司发放中秋节福利费怎么做分录
老师好,支出不超500元可以用收据税前扣除,我想问下,我公司租员工的车,租赁费每月500元,按月支付,这样可不可以依据此政策税前扣除?
招聘人员体检费如何记账?
老师:期间损益自动结转后,本年利润数在贷方,但是出利润表后,利润是负的,这个怎么理解?
现代服务*机耕费申报印花税的时候属于哪类合同?
我是小规模,请问开具普票出去,比如开具的是1个点的101元含税发票,请问凭证应该处理,需要分录,谢谢
社保缴纳并计提 --分录对吗 缴纳社保 借:管理费用-社保 (企) 其他应收款-社保(个) 贷:银行存款 扣回个人 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-社保 库存现金 结束 这个分录有啥问题没
老师你好,进项税额转出,账是红冲啦,但是申报表没报,还是去年2024年6月份,现在2025年啦跨年啦,进项税额转出,请问老师能申报么?急急
凭证装订要买装订机吗?
再次问下是这个技术服务费是否可以享受退税,不是设备
技术服务,是可以享受的