你好,多做了还是少做?
我公司说企业所得税利润和财务报表中的利润表不一致,需要更正申报,我看了详情是因为季度所得税没有体现管理费用和销售费用所以和财务报表的利润表不一致,我可以把各种费用加进去企业所得税申报表里吗?不然的话要怎么更正成一致呢?谢谢老师
上年第四季度企业所得税季末数与财务报表不一致怎么办—
我的会计财报和企业所得税的季报是不同的,因为我的财务报表里有缴纳企业所得税,企业所得税季报中,企业所得税要税前抵扣,我怎么做才能让两张表一致
老师,财务报表季报里企业所得税费用和年度企业所得税不一致怎么办
第四季度财务报表和企业所得报表的数据和年度财务报表、企业所得税报表的数据是不是一样的?
一般纳税人也要指个人经营所得吗?
比如第一季度,利润30万,所得税时用以前年度亏损弥补了。第二季度累计利润50万,那如果用以前年度亏损弥补是弥补50万,那这50万包括第一季度的30万吗?
你好,开的服务费申报印花税选哪个合同?
老师,你好,我现在发现上一年度的的汇算清缴有一笔几万块成本是没有发票的,但是没有做纳税调增,账上是有很多其他成本的发票一直挂着账,实际上公司是亏损的,还退了税费的,这种情况还要更正申报吗?
每月做账顺序是怎样的
房产税跟城镇土地使用税只申报了,还没有交款,在一户式查询申报信息查询里是查不到报表的吗
老师,老板出差,酒店和餐费发票是开老板个人的,还是开个体户企业名称的呢
申报个税,提示继续保持或者从1月开始更正,因为我换了电脑,这个怎么操作呀?
进项税额转出是不是需要手动填写?
一个公司,待抵扣有10几万,收入不大,这种情况,还要增多收进项票吗?实实在在的支出,对方可以给我们专票,也可以给我们普票,我们有一般纳税人,还有小规模纳税人的主体,两个主体都不缺成本
季报多了,
主要是之前没有报季报,直接报了所得税报表,现在去报季报显示有问题
借应交税费,借所得税费用负数。如果是当年的跨年的,把所得税费用改成利润分配未分配利润。
这个是截图
只有所得税费用那一栏不一致
你是不是计提的不对?是今年的吗?
不是 补 21 年的报表
最好忽略就可以的确定。
你可以在汇算清缴补税当月计提,也就是次年计提。