同学,你好 不是,你都要给他申报劳务报酬

老师我想问一下比如给别人付劳务费是1500,然后对方给我们开发票,不含税金额是1485.15元,税额14.85元,那我给他申报劳务费个税是按照1485.15这个数对吧,如果是按照这个数申报的话,应交的个税就是137.03,那我应该给他付的钱就是1500-137.03=1362.97对吗,那我做分录的话应该怎么做呢?
老师你好,我这边的是工程公司的,有些工人帮我干活了,我就一次性转钱给他,从公账转出,那他要开那个个人的发票给我吗?如果他不开发票给我,能不能作为工资发放呢?就是说纳入他个人所得税以后工资发放
老师你好,我工人是临时的,但是我添加他有工资,但是他有开那个劳务的发票回来给我,那他已经交税了,那我这个工资我就不用上报了,如果上报的话,那我岂不是又要交税了
老师你好,我这边做工程的,就是请别人回来呃干活,然后干一两个月以后节前就不做了,但是这种的话他如果开劳务发票给我,我付款给他的话,那我就不用申报工资,那如果他不开票给我,我就要申报他的工资,对吗
老师你好,我现在有几个工人,有些是临时的,也有一些报工资的,我就报工资薪酬。因为他没有开发票,回来给我,有些开劳务发票回来给我的话,那我就要报那个劳务报酬吗?那他的税收是他个人付还是我付呢?是不是备注栏那里有说明 ,那我怎么知道这个劳务报仇的这个费用到底是谁交
1但是结转的增值税得金额是对的,未交增值税那里正确的金额,如果借记应交税费,应交增值税,那增值税不就对不上了
你好,老师我们是生产企业今天收了一笔阿里巴巴信保订单合同价10410美元(DAP条款,送货上门,不含进口清关及关税)。定金3160美元已到账阿里巴巴账户。 这个是外销吗?可以退税吗?收到的定金汇率按什么时间的汇率计算,另外这个时候确认收入吗?如果确认收入按什么时间段汇率确认收入。
外贸企业Fob出口的情况下,按什么标准来确认收入?比如说出口日期在8月28日。提单日期在9月2日,那确实收入做账放是在8月还是9月?税务申报是不是在8月做无票收入?
老师,我们货运公司,收到保险公司的赔款,车小剐蹭没有维修怎么写分录
@董孝彬老师,别的老师别回答,那老师,是不是只要负债率低于80%就可以了?
老师,您好,我们是货运公司,我们的车出了事故,车报废了,但是还没有摊销完,保险公司赔了5万,报废拍卖了3万,我应该怎么做账合适,怎么写分录
老师,您好,我们是货运公司,有个车出了大事故,保险公司赔款50万陆续打到我们公户账上了,这50万后面又打给死者家属,这些钱我应该怎么做分录
老师 请问滞纳金怎么算的,按照什么算的?
保安公司,差额征税借:应收账款贷:主营业务收入应交税费~销项税额差额成本部分:借:人员成本应交税费~已抵减贷:应付职工薪酬就是已抵减这部分上个月账上做多了,这个月红冲后,余额在借方了,这部分往哪调呢
老师 请问滞纳金怎么算的,按照什么算的?
老师你好,他们开的票的话已经交税了,那我这边还要给他申报吗
如果我报了他们的工资,他们没有开票回来给我,是不是对的
同学,你好 需要申报的 不是,劳务报酬需要对方开票的
老师你好,我不太明白,比如我报了他一个人的工资是1万,他没有开票回来给我,我就正常的申报工资是1万,如果对方开给我劳务报酬发票,那我就要在个人所得税那里要申报他劳务报酬1万的对吗
同学,你好 正常操作是他要开发票进来,并且你给他申报劳务报酬
意思是说他开票回来的话,我要给他申报那个劳务报酬,哪一种情况下是我们要帮他交税,他自己交税的话我们再申报劳务报酬的话,岂不是交了两次税了
同学,你好 劳务费,都是企业代扣代缴的,不会自己缴纳的
老师你好,意思是说开劳务费发票的都是企业代扣代缴的企业交钱,不会个人缴纳税费,那这两张发票,都要我去报给他个人所得税的劳务报酬的税费,那就是我帮他交,他不开发票给我,就申报他工资,就可以了,是这样理解吗
同学,你好 嗯嗯,可以
谢谢老师耐心讲解
不客气,回答满意请5星好评,谢谢