你好,进项转出是什么原因不允许抵扣吗?

1.在固定资产尚未达到可使用状态前所发生的长期借款利息应当资本化,计入“在建工程”账户。()2.企业收到所有者投入的资金时,应全部计入“实收资本”账户。3.购入材料在运输途中发生的合理损耗不需要单独进行账务处理。4.存货盘盈是指在财产清查中存货的实际数小于账存数。()5.无论是固定资产盘盈还是盘亏,经批准转销后,“待处理财产损溢一待处理流动资产损溢”账户应该无余额。()6.养老保险、失业保险、医疗保险全部由职工个人缴费。()7.小企业购买商品发给职工,应通过“应付职工薪酬一职工福利费”核算。()8.采用先进先出法,便于日常计算发出存货及结存存货的成本。()9.随同商品出售不单独计价的包装物的成本应该转入其他业务成本。()10.因为管理不善造成存货霉烂、变质、丢失其对应的增值税进项税额不能转出。()判断题谢谢老师。!
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
19:33<问答详情19:31问答详情23:58:08后或5次对话后问题结束你好,请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗?娜娜呢52023-06-1419:29发布61次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折旧了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?
@郭老师回答,其他老师不要接,谢谢合作, 1.公司一般纳税人出让一块去2010年取得的土地,当时出让金171万,现在评估96万,需要缴纳哪些税?开票税率是5%吗? 2.个体工商户已停止营业,准备以后另找地点(在同一城市)开店经营,想暂时不作注销营业执照处理,想后续再用。税务方面注意事项有哪些?
@郭老师 继续回答,其他老师勿接,谢谢合作,供热企业,采购煤款发票当年未全额获得,在进项税转出时,不够转,怎么处理
老师您好,我个人在市场上买了一些材料,做了一些手工制作的东西,在小红书上一年卖了几万块钱,这种与税务有关系没有需要申报缴税吗?谢谢老师
想问一下,现在我们租赁费发票现在还需要备注租赁面积吗
新收购企业税务登记怎样操作
老师,我们是分公司,所得税汇算清缴股东名称那怎么填写啊
机票电子行程单可以报销吗
老师您好,实收资本的印花税忘记交了,怎么办?去年交的实收资本,然后1月份的时候忘交交印花税了。
老师,请问一下股东之间的一个借款,然后A股东把钱借给公司还是A股东把钱借给B股东,哪种方式可以节约个税方面
老师,附加扣除填报完了还能修改吗
我们这次进口30个A货物,同时因为上次进口的A货物中,有2个因质量问题,这次客户补发2个给我们,那么那我们报关的时候,那2个补发的货物,怎么报关?
老师。请问一下我们从2023年1月开始接账,从22年12月的数据开始接。12月的损益类不用录入的是吧。就录入其他科目。只有总账,财务报表2023年12月,凭证23-24年的。我从2023.1月建立账套。 接2022年库存现金12月借方14709.21 12月银行存款借方12769.24 应收账款借方16750库存商品借方17365.85 应付工资贷方15200 其他应付款贷方157959.25 未分配利润借方311564.95 本年利润借方960 。损益类没有录入。试算不平衡的。 我把本年利润960借方加到利润分配未分配利润了还是不平衡的
如果是的话,那就需要正常交税了。
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资必须通过应付职工薪酬。 可不可以将这部分临时用工报酬造工资表发放,按劳务报酬申报,记借:管理费用/劳务 贷:银存
2.注销公司前,账上要怎么做 你好,你把所有的科目都需要清零,货物销售出去,固定资产处理出去,然后往来科目清理,能收回来的收回收不回来的坏账,你不支付的转营业外收入需要支付的账上支付出去。 那银行存款科目还有余额怎么弄
临时工的,可以这么做的。
你好,银行存款有余额,那还有哪个科目有余额,你不可能只有银行存款有余额,其他的没有余额,你借贷的不平衡。
数电发票红冲后,为什么可开票金额不会退回到原来的数字 你好,你看一下你的发票红冲成功了吗? 显示红冲成功了
那不太清楚,你问一下你税务局吧。
这个工会经费是按缴纳的0.7%计提的吗?收不收员工的? 对的,是的,这个看你们自己 大部分都是企业来缴纳。 公司缴纳的可以税前扣除吗?
可以的,按照工资的2%抵扣。
2.有一家企业2011年开业的,但是注册资本实缴了 1001万元到公司账户的,现在说需要减注册资本到10万元,这样子操作的情况要不要涉及到需要交什么税?账务处理需要怎么处理?
3.要是对方进项票还没来,可以进电子税务局查看开具的明细吗?
4.这个工会经费是按缴纳的0.7%计提的吗?收不收员工的? 对的,是的,这个看你们自己 大部分都是企业来缴纳。 公司缴纳的可以税前扣除吗?
你好,股权有变更吗?股权比例有没有变化?
可以的,可以这么做的。
按工资的2%抵扣所得税,这个收到了没有回复了。
规上企业的工会经费不会返还吗,哪怕符合335政策
2.做外账需要做进销存吗?内账有进销存,内账的进销存肯定不能用在外账上
你好,有工会的,你看一下你当地有返还政策吧,有返还的才可以返还,没有的不返还。
如果你单是商贸的或者是生产行业的,需要进销存。
得有具体的产品的明细。
这个月补提员工1-8月份的工资有风险不!发放了一部分!一部分没有发放!
2.公司的车转给个人,只是从车管所转出来,税务不转,这样可以吗,也不开发票
实际业务的没有风险的,你只要能给他申报个税就行。
不可以的,因为你税务局那边和那边联网的,你车过户了之后,你税务局那边就能查得到。
如果你单是商贸的或者是生产行业的,需要进销存。 得有具体的产品的明细。 就是说,比如我开票出去多少,进票多少,库存多少,完做在单独软件上是吗?如果说查外账会要求看进销存吗?
他不会看进销存的,但是你做了进销存不是为了给税务局看的,你自己看的,你库存有多少。你结转成本的时候也方便。
你好,股权有变更吗?股权比例有没有变化? 没有变股权,只是单纯的减资
那你直接去税政服务网站里面变更注册资本就可以的,之前如果有实际出资的退回去,没有的就不用做了。
公司注销怎么做?
2.公司转让要交什么税?出售资产交什么税
成立清算组,出清税证明,需要把你的所有的期末余额清零。
你们出股权转让书就可以的,你的资产都在公司里待着是吗?你公司转让出去了,你资产接着跟着转。