还没销售怎么就体现营业成本了?

请问我公司19年和20年使用金蝶软件做账,21年做的手工帐,未使用金蝶软件做账,22年重新使用金蝶软件做账时要重新创建账套吗?如果不重新创建账套那我直接从2020年结账到今年3月后利润总额为什么成了负数呢?如果是负数会不会影响我2022年做账呢?还有我年底的时候是只需要结转损益然后直接结账吗?如果我重新创建账套要把之前的数据备份吗?等我重新创建账套引入备份的数据,之前的东西都还在吗?
我是制造行业,请问老师我单位原来有内外两套账套,现在要合并成一套账,是从今年1月初建设的新账套,库存起初数都是按照认账发票进项剩余的原材料弄的期初数,那我内账里的原材料剩余数怎么办呢?也入不到新账套里呢。内账和外账的各种品 原材料金额不一样,有的内账原材料那的时候没要进项发票,有的外账原材料没消耗没,但是内账里没有了 内账原材料买的时候没有进项发票
老师 库存商品的进销存里有明细 我在做账做分录的时候 还要注明出库商品的明显吗?比如 进货 借:库存商品-**** 贷方 现金 销售后 做结转成本 借 主营成本 贷方:库存商品-****
老师,之前有库存商品,没有软件,现在刚建的新账套,期初数据当时全部是0,实收资本录过就直接各项支出,然后做了主营业务收入,后来发现根本就没有库存商品,怎么处理
5月初已4月底盘点数据建账套,但是我想把1-4月份实现的收入 成本也体现在今年的账里,该如何做账?已确认应收的 是不是应该 借:未分配利润 贷:主营业务收入 借:库存商品 贷:未分配利润 借:库存商品 贷;主营业务成本 这么做分录对吗?
好的…… 那库存商品录入的金额,是购买进来的金额,还是要销售出去的金额?
那库存商品录入的金额,是购买进来的金额
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。
老师,还有个问题,如果卖出商品了的分录,是这样吗? 借:银行存款/库存现金 贷:库存商品 结转成本的时候: 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 应交税费
你好,谁这么教的呢?基本的销售和结转的成本的业务哈。建议好好学学初级会计。 结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 收入 借: 银行存款/库存现金 贷:主营业务收入 应交税费
好的,谢谢老师
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