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请问老师,固定资产前期暂估入账了,半年后收到发票,发现少暂估了2分,怎么做比较合适。已经折旧几个月了

2023-09-12 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-12 10:44

少估的金额直接计入折旧费用

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快账用户9978 追问 2023-09-12 10:44

要走固定资产科目过渡一下不?

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齐红老师 解答 2023-09-12 10:49

就几分钱,直接计入费用

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快账用户9978 追问 2023-09-12 10:51

这样发票与不含税金额与账面对不上,折旧表与折旧金额相差几分,没啥大影响哈?老师

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齐红老师 解答 2023-09-12 10:57

没事的,就那样处理就是了

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少估的金额直接计入折旧费用
2023-09-12
你好,折旧正确吗?折旧正确的话不用确诊。
2024-02-21
 你好 ; 暂估入帐;次月开始折旧的; 有差异调整入账金额 分录 。  调整折旧额   
2022-05-31
把运营成本,改为应付账款固定资产暂估
2022-04-14
您好,同学!冲掉暂估呢,做笔正确的分录
2023-05-04
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