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去年购买的原材料,因为质量问题,有部分发票到上个月协商后比我之前暂估入账少了2万多元,产品已经销售出库,销售成本的原材料价格是按合同暂估价格做的账,请问我现在收到少了2万多的发票怎么做账务处理呢

2023-05-04 15:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-04 15:58

您好,同学!冲掉暂估呢,做笔正确的分录

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快账用户7560 追问 2023-05-04 15:59

那个少了2万多的原材料不会出现负数吗,我们厂里的原材料是订单式生产的

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齐红老师 解答 2023-05-04 16:22

你好,你结转了成本吗?如果结转了成本,你红冲的时候,这个结转的成本也得红冲。

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您好,同学!冲掉暂估呢,做笔正确的分录
2023-05-04
你好,盘一下库存,跟账上的库存对一下,有差异的找对产品名称没有要求的公司,开出去。
2021-02-25
同学你好 这个可以的哦
2022-12-29
同学。你好。 这个对你来说最好的办法是这样的: 首先选定一个日期,跟你们领导商量清楚,在这个日期全部盘点,盘点清楚后,把之前的乱七八糟的数据该计入损益的就计入损益。让你们领导开会,签字讨论处理。这个是上任会计乱作为导致的,跟你关系不大,主要在于你们中间的数据已经搞不清楚,到底有多少了。建议你们对于中间搞得清楚出入库的部分先把账务做掉,然后对于不清楚的部分在盘点后一次性处理。这样你自己不担心出问题,事情也解决了
2021-02-25
你好: 你这个业务分开描述下,后面有点乱。 使用原材料存在质量问题。客户应该把你们销售的存货退给你们公司呀,(咱们描述的是退给你们供应商) 供应商开过来的发票是多少,是38万元吗? 赔款是多少。 原来38万发票也不开了吗? 你公司现在的原材料还需要给供应商退回去吗?
2020-12-08
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