是,申报8月份税费时这30万发票的税金需要先交
请问老师,我们2月份因为进项发票没及时开进来要交15万的税,那么,我3月份是不是可以把2月份开的发票红冲重新开,那我2月份交的税就可以产生留抵税额了
老师,8月份开票3000吨,9月份已经认证申报,又在9月份红冲掉188吨且开具正确的发票了,并且9月份申报时没有申报这188吨的税,等于是8月提前交过了对吧? 现在10月份发现8月份那一批全部开错了,需要全部红冲再开,那应该红冲3000吨还是3000-188吨?
老师,7-9月份,利润表营业收入六十几万,实际只有三十几万,因为8月开了一张30万的发票,9月红冲掉重新开了一张,红冲掉的金额还会显示在营业收入中还是我做错了?
请问小规模4~6月。收入超30万。已经交了增值税。现在8月份需要红冲一张5月普票。5月份普票红冲完以后,4~6月不需要交增值税了。这种情况。税金怎么办,是退税还是不能退,还是税金会自动留7-9月抵扣呀
老师,8月份开了一张发票30万,未抵扣,9月份初因金额原因冲红了,新开发票15万,请问申报8月份税费时这30万发票的税金需要先交吧?
老师,自产自销的那种合作社,那个增值税不是都免了吗?那做分录时,借:应收账款 贷:主营业业务收入 增值税就不需要做了吧
老师麻烦问一下新公司法那个实缴问题,像我们公司2018年成立的,那我实缴什么时候完成?
老师麻烦问一下,我每个月给同一个客户开四张发票,我做凭证的时候,可以记合计金额吗,比如主营业务收入我把几张发票合在一起,计合计数,这样可以吗?还是必须一张发票对应一张凭证呢,谢谢老师
股权转让认缴注册资本2000万,实交为0,0元转让,需要交印花税吗
老师,我单位现在使用的电包括光伏发电和电业局的电,使用电有a车间b车间,现在知道光伏发电的数量,上网电量,电业局的电量电费,b车间使用光伏和电业局的电量为30000度,如何计算出a车间用了多少电业局的电,用了多少光伏的电,b车间用了多少电业局的电,用了多少光伏的电
异地项目个税一般是啥时候才开始申报呢
老师,我们公司是生产制造企业,总会请一些外来人员帮忙加工制造,但是这些人不给我们公司开票,我可以直接给他们申报工资呢
麻烦图片这个老师说下谢谢
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师,企业增资减资,债转股都必须要去税务大厅办理然后更换营业执照,对吧
9月份冲红30万,只开出15万的发票,到时应交税金会是负数,请问要怎么处理?
可以抵以后的增值税