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老师,8月份开了一张发票30万,未抵扣,9月份初因金额原因冲红了,新开发票15万,请问申报8月份税费时这30万发票的税金需要先交吧?

2023-09-12 11:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-12 11:44

是,申报8月份税费时这30万发票的税金需要先交

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快账用户3393 追问 2023-09-12 11:44

9月份冲红30万,只开出15万的发票,到时应交税金会是负数,请问要怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-09-12 11:50

可以抵以后的增值税

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是,申报8月份税费时这30万发票的税金需要先交
2023-09-12
你好,老师确认一下, 1.你是7月已做无票收入163? 2.然后8月份开了163的票? 3.8月又有136无票收入?是这样吗? 4.9月份开7月红字是7月份开出的其他票?
2021-09-02
那就是你的账做错了呀
2023-01-13
你好 1.      你8月才红冲; 你 7月申报正常报税哈 ;   2. 是的。 之后 8月红冲; 9月  申报的时候减去负数发票 在报;  多报了就 退税即可   ;3.        是的   
2022-08-05
你好 3000-188 按这个开的 你实际销售出去多少
2022-10-25
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