不可以哦,与实际业务不相符呢。
针对客户没有支付的零头或者多收零头几十几百的可以直接调账,增减应收吗!还有因为工程问题对方拒绝付款20多万,是我方问题现在想给客户减款,怎么处理可以减掉这个账呢?
公司采购材料,对方开不了发票让朋友开了,打款对方只有自己个人账户,为了规避风险,老师我可以把款先给员工,然后通过员工给他个人吗,到时候账务我就挂其他应付个人-员工,这样可以吗有风险吗,还是银行对公直接转账但是不走对公账户不好吧,因为十几万呢帮分析
老师,买的材料对方发票找人开的对公走的话,是他个人的银行,这样好吗?金额还很大十几万,最好什么方式比较好,可以给员工,员工再转支付给他可以吗?不走对公可以吗?然后我就挂个人应付[捂脸]
老师:我们企业付工程款时,分好多次付,有时一笔几十万的工程款两三年才付完,付完时对方才开发票给我们,那请问老师:1、前期付款时,可以不做预付账款,直接做开发成本可以吗?
老师,你好。请问一下如果购买方要部分退货回来,但是那批货发票已于几月前开具并抵扣,所以购买方为了省力想要直接按照原价将未销售的货退回并开具蓝字发票给我们销售方,意思是相当于将货卖回给我们可以吗?
老师,营业账簿,交印花税的时候是实缴金额吧
郭老师您好,公户借出十万,还款没写备注用途可以吗
请问有电商行业,店铺的做账表格模板吗?明细表利润表
老师,我们开了378万的建筑工程发票专票9个点异地项目我们预交税费多少
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老师,我们是批发零售的公司,有收批发销售款的客户门店,有直接收销售流水的直营门店,直营门店每天自己也记账给总部的款分医保款和顾客微信入公户的款和每日来总店交现金的款合起来的每日销售,这种情况怎么入账呀,用总部的账和每个门店对的账分不同账套入吗还是和起来做账好啊?
老师,你好,现在有一家个体企业,是报经营所得,我们是代账公司,公司这几年一直基本不开票,但是成本还是开进来的,问老板无票收入有没有,老板一直说没有,他是亏损的,没有给我们说实际情况,公户也基本没走帐,23年开票19万多,我们又报了9万多的无票收入,现在税局出现预警打电话老板急了,才给我们看了下营业额,有将近300万,这个在我们怎么处理啊
账上有未分配利润,但是没有其他应收款老板的往来,这样的情况需要分红吗?
中秋过节费500元做个表就可以吧
工商年报的 纳税金额 包含哪些 是按本年已付金额 还是 应付金额?
那怎么操作?
协议上写:销售折让
1、销售折让如果发生在确认销售收入之前: 借:银行存款等 贷:主营业务收入(收入折让后的净额) 应交税费——应交增值税(销项税额) 同时: 借:主营业务成本 贷:库存商品 2、企业已经确认销售收入的售出商品发生销售折让,且不属于资产表日后物品的,应在发生时冲减当期的销售商品收入: 借:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:银行存款等
我说的是发票上的处理
按照折让后的金额开具
老师,购货方可以直接把折扣这部分金额开红冲发票吗?
不可以销售房才可以开红字哦。
购货方已经认证过的发票
已经认认证过的,肯定不能不分部分开红字