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成本按暂估算的,收到发票后对冲暂估,发票入账,需不需要在做一次成本凭证

2023-09-12 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-12 14:49

您好,需要先做负数分录,再做正数分录

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您好,需要先做负数分录,再做正数分录
2023-09-12
你好,继续但估不用动。
2022-01-19
你好,标准做法是红字冲回暂估分录,按发票重新做账
2024-05-28
你好,这个是需要先冲销暂估,然后再按照发票做账的。
2024-05-28
你好对的 是这么做的
2023-01-07
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