您好,这个是可以的,可以

老师,我年前12月暂估成本入账了,现在到了一部分发票,我可以冲红一部分暂估吗
老师2021年12月利润大,我暂估了一笔成本,然后2022年2月销项发票红冲了些,我4月把暂估成本红冲了可以吗?红冲分录怎么写?
12月底还差成本费用票,12月底还能不能暂估费用,1月份的费用票能不能红冲12月的暂估
老师好!想问下贸易公司每月暂估及红冲暂估调整成本的流程,每月是20号开发票,然后月底未收到的上游发票就暂估,次月红冲,暂估的金额与次月来的票不一致,是不是要调整成本?如何调整?还有我有两次忘记红冲暂估了,该怎么办?
12月成本票不够先做了暂估成本入账 , 在次月红冲上月的暂估 , 我需要在24年红冲12月底的暂估成本分录吗?
老师,请问一下,有两套帐的报销单是不是一份内帐,要复印一份在外账的呢
公司做注销的时候,利润表本年累计为啥带出来的是去年的金额
请问老师,项目到期了我们想要退履约保证金,然后对方还没有支付就让我写收据给他,可是我们没有收到钱,这个要怎么办呢
请问一下留抵抵欠了,要怎样做分录呢
民非的现金流量表和资产负债表以及利润表是怎样的勾稽关系,怎么确认
老师,请问一下我们有个员工想请一个月假,我们公司又给了她社保补贴的,如果她请一个月假她到底还有没有社保补贴和工龄工资呀?比如她工资3000,请一个月假就没有工资了,但是公司又给了她社保补贴和工龄工资的,那是不是代表公司还是要发工龄工资和社保补贴给她呀
实缴注册资本需要交知识产权实缴税费和费用么。如果交的话具体怎样交的?
一个人在两处拿工资,平时两处都可以扣基本5000,汇算时候再合并汇算吗,还是平时就不可以两处都扣
老师,您好,其他应付款-法人贷方余额10000,其他应收款-法人借方余额50000,可不可以做一次笔借其他应付款-法人10000,贷其他应收款-法人10000,把其他应付款冲掉?
老师,审计报告用的利润及利润分配表怎么做
需不需要在1月红冲12月的暂估呢?
这个是不需要的哈
是不是暂估成本入账,都要在次月红冲?还是收到发票后再红冲呢?
这个的话是收到发票,然后再红冲
老师,要不你给我说一下跨年的暂估分录和红冲的分录,还有下月收到发票后这个账务要怎么处理?是在当月处理还是在之前的月度处理?有点搞不懂。
借 主营业务成本 贷 应付账款——暂估入库款 然后 你下一年借 应付账款——暂估入库款 贷 以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷 未分配利润
收到发票红冲暂估,还是没收到发票就冲暂估?
这个是没有收到,就冲销的,你好