您好,这个是可以的,可以
老师,货先到发票未到,本月月底做暂估,月底成本需要结转吗?另外,发票已到,红冲暂估后,还要再结转一次成本吗?
老师,我年前12月暂估成本入账了,现在到了一部分发票,我可以冲红一部分暂估吗
老师2021年12月利润大,我暂估了一笔成本,然后2022年2月销项发票红冲了些,我4月把暂估成本红冲了可以吗?红冲分录怎么写?
12月底还差成本费用票,12月底还能不能暂估费用,1月份的费用票能不能红冲12月的暂估
12月成本票不够先做了暂估成本入账 , 在次月红冲上月的暂估 , 我需要在24年红冲12月底的暂估成本分录吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
需不需要在1月红冲12月的暂估呢?
这个是不需要的哈
是不是暂估成本入账,都要在次月红冲?还是收到发票后再红冲呢?
这个的话是收到发票,然后再红冲
老师,要不你给我说一下跨年的暂估分录和红冲的分录,还有下月收到发票后这个账务要怎么处理?是在当月处理还是在之前的月度处理?有点搞不懂。
借 主营业务成本 贷 应付账款——暂估入库款 然后 你下一年借 应付账款——暂估入库款 贷 以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷 未分配利润
收到发票红冲暂估,还是没收到发票就冲暂估?
这个是没有收到,就冲销的,你好