你好,这个具体的是什么业务的?是销售产品的吗?是一般纳税人吗?

老师你好!我们有个援外项目,在国内采购物资出口,开的是13%的专票,去年商务部合作局通知说不能退税了,那可开0税率的发票吗。这样就不用退税了
老师 我们公司在注销过程中,公司有20万的其他应付款(往来),公司也没有钱还了,所以我就做成了营业外收入,缴纳了300多的企业所得税。现在税务局就问这20万属于什么往来,我说是普通企业间的借款。然后税务局说为什么不还,我说公司没有钱还了。税务局说他们要来查证,还要去函对方公司查证。我要是一口咬定说企业没有能力还这样可以吗?税务局的人会善罢甘休吗?
9810报关方式是出口报关,放在国外仓库,然后有订单了,再发给客户,收到钱,一个报关单,可能很多笔收款,可能用的金额也对不上,这样会影响出口退税吗
老师你好,请问这种情况如何分录:例如客户在我司采购产品100箱合计2000元,后期客户说数量多了退回10箱给我们,退货货款100元,但是此退货货款客户后期忘记了,老板就说客户忘记了就不把钱退给他了,那这个多出来的100元怎么分录呢?现在好多这样情况的,很多客户装修的时候量平方数量得不准确所以数量多了退回来,我们业务员的意思是客户不主动提出来我们不会主动把货款退给他,所以很多客户有挂账款
会计说是外国款项,不符合出口退税的,挂了很多预收款,是什么意思。有能通俗点说的吗,存在这样的吗
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
是的老师
那你看一下,你查一下退税率,退税率是不允许退税的还是怎么了。要么就是你们取得的进项不合理比如应该取得进项专票,你们取得的是普通发票。
是的,会计说进票不够抵扣,现在又得确认收入,这个预收款还能怎么处理吗,预收款可以退回给国外吗,还是什么情况
你别退回了 你是生产的还是商贸的?
老师,2种可以都说说吗,谢谢
生产的你有足够的进项,有留底才能退税,但是你可以正常做无票收入,你需要退税的时候再去申报出口退税就行,这个不影响。
商贸的你有对应的这个产品的进项发票就可以
可以正常做无票收入,你需要退税的时候再去申报出口退税就行,,,,,老师,意思是还是得先按13%缴税对吗,后续有留底进票才可以再申请退税
是的 生产企业的是