借制造费用-人工成本-福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款

老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师单位食堂采购员杨兰采购蔬菜,之前备用转给杨兰分录做的,借:其他应收款杨兰 贷:银行存款 现在杨兰将单位食堂蔬菜采购回来了分录怎么写呀,且产生运输费40元分录怎么写呀
老师单位食堂采购员杨兰采购蔬菜,之前备用转给杨兰分录做的,借:其他应收款杨兰 贷:银行存款 现在杨兰将单位食堂蔬菜采购回来了分录怎么写呀,且产生运输费40元分录怎么写呀
老师单位食堂采购员杨兰采购蔬菜,之前备用转给杨兰分录做的,借:其他应收款杨兰 贷:银行存款 现在杨兰将单位食堂蔬菜采购回来了分录怎么写 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款杨兰 这个应付职工薪酬起什么作用呀老师为什么一定要过渡应付职工薪酬呀
老师给车间员工买的解暑的藿香正气水,款已经对给采购员,分录:借:其他应收款杨兰 贷:银行存款 藿香正气水采购回来了分录应该怎么写呀
老师,我们要开室外篮球场翻建的项目名称的发票,能开成大类是服务类吗
补缴了23年的印花税和个税怎么做账啊
老师厂房装修的费用怎么入账
老师你好,怎么区分小规模纳税人和一般纳税人
开了600万的票,合金金属的,一般纳税人,大概得交多少增值税,所得税是多少
公司买的二手奔驰商务 怎么计提折扣 残值率多少? 计提多少年
一般公司租个人房屋,房屋租赁税是多少?房租赁税多久交
想请问老师,如果一个制造企业既做进料加工产品出口,又做从国内采购原料然后生产产品内销的,从海关和税务的角度,这样的风险会不会很大?
老师你好,公司几年没业务,打算注销,报表上其他应收83万,其他应付111万,利润-27万。 请问老师哪里影响注销需要注意的?
老师,请问建筑公司,申报工资的临时人员超300人,会不会影响小微企业优惠政策的享受呢?
老师,那这个福利费需要缴纳个税。或汇算时需要调增么
别能分摊到每个员工,不涉及到个税
汇算清缴的时候不超过工资薪金总额的14%,就不需要纳税调整