借制造费用-人工成本-福利费 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应收款
老师,这笔钱实际是我们分公司需要支付给外部单位这笔钱,5月份就已经做这个会计分录其他应收款就有这笔期末余额了,5月份也已经支付给人家这些钱了, 我做的都是收到总部钱后 借银行存款480 贷其他应付款总部480 报销员工之前垫付的水电费 借其他应收款外部单位480 贷其他应付款员工480 借其他应付款员工480 贷银行存款480 员工帮本分公司代付给租赁公司押金款 借其他应收款租赁公司4500 贷其他应付款员工4500 收到重庆总部此笔款用于报销给员工 借银行存款4500 贷其他应付款总公司4500 给员工报销 借其他应收款员工4500 贷银行存款4500 收到重庆总部用于报销给员工的代办营业执照费 借银行存款3100 贷其他应付款总部3100 支付给代办商家代办费 借其他应收款代办商家3100 贷银行存款3100 当时这样写的老师 6月份其他应收款期末余额里怎么还有这钱
老师单位食堂采购员杨兰采购蔬菜,之前备用转给杨兰分录做的,借:其他应收款杨兰 贷:银行存款 现在杨兰将单位食堂蔬菜采购回来了分录怎么写呀,且产生运输费40元分录怎么写呀
老师单位食堂采购员杨兰采购蔬菜,之前备用转给杨兰分录做的,借:其他应收款杨兰 贷:银行存款 现在杨兰将单位食堂蔬菜采购回来了分录怎么写呀,且产生运输费40元分录怎么写呀
老师单位食堂采购员杨兰采购蔬菜,之前备用转给杨兰分录做的,借:其他应收款杨兰 贷:银行存款 现在杨兰将单位食堂蔬菜采购回来了分录怎么写 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款杨兰 这个应付职工薪酬起什么作用呀老师为什么一定要过渡应付职工薪酬呀
老师给车间员工买的解暑的藿香正气水,款已经对给采购员,分录:借:其他应收款杨兰 贷:银行存款 藿香正气水采购回来了分录应该怎么写呀
应付账款借方余额20万,负债总额40万,重分类到预付账款借方,资产总额增加,那负债总额应该多少?
公司注册资本金1000万,现在实交10万,要减到50万,需要交税吗,股东和比例不变
老师给老板提供的半年数据报表是以实际收到支出的数据还是应收应付的数据来体现以及怎么核算利润率,谢谢
您好老师,我们公司开票额度不够了,申请额度时,是选长期还是短期合适?
老师麻烦问一下,一个财务怎么控制公司的合规呢?
老师,我刚接手一家公司的账,本身就是个商贸企业,前会计计提应付职工薪酬借方用了生产成本,导致现在生产成本余额挂的很大,这怎么调一下
老师我们租赁别人的房屋,再转租出去都需要交什么税呀
会算清缴在税务局里面哪里能看到
请问老师,销售产品时包装盒也收费了,怎么开发票
一般纳税人注销都需要做什么
老师,那这个福利费需要缴纳个税。或汇算时需要调增么
别能分摊到每个员工,不涉及到个税
汇算清缴的时候不超过工资薪金总额的14%,就不需要纳税调整