您好,这个当然不行啊,得把发票红冲开折扣发票给客户啊,直接这样扣,申报收入和开票收入不一样了

老师我们是民非企业,3月份开了张1000元发票的小项目,没收到钱,做漏了,报完税才发现,我们没有无票收入,增值税是根据开票金额申报的,就是账做漏了,企业所得税就没没有这笔了。现在这个项目做不成了,5月开了红冲发票,我是想着做不成了,收入费用没有变化,可以直接在5月份直接在一个凭证里做开票时和红冲时的账务处理嘛?
老师,我货已收到,但未收到发票,然后入库的分录是否可以这样:借:原材料,贷:应付账款-暂估。然后等收到发票时就直接是:借:进项税额贷应付账款-暂估(红字) 应付账款-A公司。我的主要意思是说如果我暂估入库时的原材料价格与收到发票的金额是一样的。那我有没有必要说等收到发票先红冲之前暂估入库。然后再按正常的业务重新做一次?
电商企业货款中有没有发票的扣款,得做冲红收入的处理。那我在Excel表格里头直接写上收入对应冲红的内容就可以吗?做账的时候直接冲红后的金额做账,
老师好,2017年开错的一张发票,没有及时作废,导致扣税,但这张发票当时也没有入账,现在开票冲红,如果原来的发票重新入账再冲,财务上收入没有变化,但之前这笔税款已扣,现在要抵扣回来就体现不了这笔钱,现在已在国税系统手动抵扣了,又跟账对不上,怎么处理把分录做平,谢谢! 账面没入账,但国税系统按税盘上的比对直接扣款了,我现在开冲红,怎么做账,谢谢
老师好!平时实际业务中有平凡的客户对我们的,以及我们对供应商的各种扣款,如何做账务处理,平时业务或采购就给一张扣款单给我。针对客户,有时开了红冲发票,有时客户不允许就未开红票,直接被扣款;供应商也同样,有的供应根据扣款减去开票金额或红冲,有的供应商可能未红冲也未减去开票金额。 之前我都是简单的放在营业外收/支里面,冲对应的应收和应付,但总觉得不太合适。与企业所得税里面的营业外收/支明细科目不好对应, 不知道企业所得税申报表中的收入/支出明细表中圈出的这两项主要填写什么内容,是否可放这种对供应商扣款收入和被客户扣款支出
老师请问下,从a列里删除与b列相同的值,哪个公式呢?a列本身有很多相同的值,是b列没有的
老师,个体户,没有成本费用发票,胡辣汤店,成本按多少的比例算呢
我说3月报的工商年报,怎么在企查查还没更新到2025年年报,
员工离职 给他发的离职补偿金和工资一起给他申报个税吗
老师好!新公司申报企业所得税,季报有选择软件集成电路企业优惠政策适用类型,有不适用、原政策,新政策选哪条呢?
EXW 无杂费 → 币制 + 0+3 → 502/0/3 直接复制粘贴 杂费还能这样写吗
修理修配服务在哪里选大类
公司新建工厂,给生产工人建了食堂,买的米面油计入啥科目?工厂还没开始运营
请问老师,法人把执照转让出去之后没有任何风险问题吧
你好,老师,我是个体户,定期定额,一个季度找专管员定多少钱合适?一个季度开票不超过多少钱不用纳税
但是也有一部分是无票收入
电商企业面对的是个人消费者,好多都不开发票申报增值税的时候,报无票收入绝大部分
您好啊,那这个还可以操作,我也是电商 ,
老师,那这个怎么申请呀?
您好啊,也就是您的操作嘛,冲未开票收入部分
这部分我还没有操作呢,我们公司账特别乱,都没有头绪,现在有这个问题,所以想问一下,就是平台上拿不回来发票的支出,怎么处理?之前我在另一家电商公司的时候,他们好像是做一个春红表,里边把没有发票的金额明细都写的清清楚楚的,然后负责人签字就直接冲减收入和销项税额了
您好,直接冲未开票收入可以了,本来未开票收入也是我们从平台上导出数据自己整理的
老师,中级财务管理和税法你听的是哪位老师的课呀?都啥特点呀?
您好啊,财管肖晴初老师讲得特别好,税法忘记了,我考证10多年了,记得肖晴初老师因为这2年听过他的课,深入浅出