你好可以的 以前年度损益调整

老师,你好!我们是一家建筑公司一般纳税人!我们有一张(2017年的项目的一张2018年开的水泥款专票)现在具体的账务操作,这张票现在可以正常勾选认证,抵税吗?
老师您好,我公司收到去年的一张认证过的服务发票,对方收回了,我分录应该是以前年度损益调整吗?另外我凭证后要付什么呢
老师 你好 国庆节快乐 我有个进项税转出 是职工宿舍租金税务局代开的专票,我是一般纳税人,是要做进项转出的 我现在在税务系统认证一些发票 这张发票我直接选择"不抵扣认证" 你看可以吗
老师,你好。我们公司去年收到一张几万块钱的酒的增值税专用发票,我们认证了那张发票,做业务招待费。这部分的进项税是不是不能认证?那我现在乌鸦的怎么调账?
老师你好。2021年1月有一张发票,对方公司开了发票,但我家没收到这张发票,现在如果对方给我家这张发票复印件的话,进项认证发票系统中我家可以正常抵扣吗?成本可以正常入账吗?
老师在税务上有没有什么问题呢
老师,我公司的利润分配是盈利的,这样做了以前年度损益调整的话是不是要所得税退税这个问题,
没有 你税务局能给你退税吗?有些地方退税要求查账的