可以的,可以这么做的。

老师,我在1月份暂估少结转了88元 ,本月发票到了,我先冲之前的暂估,然后结转成本那块就等于当时少结转了88,那我在本月做借成本贷库存,这样的账务处理就可以了吧
请问老师,现在在报季度所得税,然后账上盈利了,缺了一些成本票,问老板,老板让的先暂估一些成本入账,说是后面2个月里发票会开过来,这样的情侣下可以暂估入账吗,在记账凭证后面需要附什么原始凭证吗?老板说是会开过来一些管理咨询服务费的成本票,这样也能做暂估吗?
老师,在22年的9月把21年-22年的库存整个都调整了一遍,原因是21年暂估单价高,后面来票的单价低,冲到最后导致数量大于暂估数量,这样处理,后期税局查账有问题吗?
老师,建筑企业在21年暂估部分成本,22年陆陆续续取得发票后冲销了一部分暂估,汇算清缴前还三百万未到也未调増,汇算清缴之后取得的发票继续冲销了暂估,八月份已经冲完,但是被税务稽查到补了这三百万的企业所得税,那么6-8月冲销暂估发票应该怎么做账务处理呢
老师 我们公司是每个月暂估成本,然后下个月再冲掉上个月的暂估,再重新暂估;5月份有一个暂估应该是暂估材料费科目,当时选成暂估的劳务费科目了,请问这个月要是调整科目的话,先把5月份暂估的那个先改成正确的,然后相对应的6月份冲销5月份暂估的那笔凭证还要做相反分录改成正确的吗,都已经按月结转了
公司注销了,但是税务发信息说,有发票行为,怎么查这个发票是谁开的
请问老师,遇到一个麻烦的事情,我们公司一个顾客消费了,他要报销,要开另外一个人的名字,怎么处理
公司开了一家合伙企业,合伙企业怎么报税呀,
老师,假如我本季利润10万,上一年可弥补亏损-1万,我本季的所得税计税金额是9万吗,分录的话怎样写呢
老师,航天税盘280,借:管理费用 贷:银行存款,然后发票可以怎么抵税。怎么做分录是最正确的。
回扣转入对方个体户公司,怎么操作比较好?让对方开劳务费发票吗?那他们要交的个税就太高了,但如果开咨询费什么的,那不就是虚开发票了嘛?这个怎么处理比较好呢,老师有什么建议吗?
老师 你好 个体户从25.1月到现在一直没有社保经营所得税,税务局下达了几个限期改正的指令,是不是要交罚款啊
A公司往B公司转100万投资款,A公司借预付-B公司贷银行?B公司收款借银行贷应付A公司吗?
老师,有一个合伙持股平台,其中一个合伙人退伙。相应的把这个合伙人的份额持有的投资也撤回来,那撤回来取的的收分配给这个一个退货人,合伙协议约定将定向投资撤资回来的收益分配给定向投资人。那这个投资收益该怎么申报呢
#提问#请问老师山西小微企业交的工会经费返还不?谢谢
谢谢老师
不用客气,工作愉快。