您好,同学,请稍等下
老师,我们是房地产开发有限公司,公司自成立到今年4月份之前都没有做账。(因为公司搞房地开发一直没开发成功)直到今年现在的老板将股权受让过来,将法人和营业执照变更为他本人。账套4月份才建立。请问下现在来补做以前老板支付给别人的一些设计费、过渡费用、支付要拆迁的电扇厂四合院维修费、土石方保证金和利息、向他人借款维修四合院和支付借款利息等这些做内账的话,怎么写分录?(没有发票,全是老板自己记载在白纸上)
老师,我们是房地产开发有限公司,公司自成立到今年4月份之前都没有做账。(因为公司搞房地开发一直没开发成功)直到今年现在的老板将股权受让过来,将法人和营业执照变更为他本人。账套4月份才建立。请问下现在来补做以前老板支付给别人的一些设计费、过渡费用、支付要拆迁的电扇厂四合院维修费、土石方保证金和利息、向他人借款维修四合院和支付借款利息等这些做内账的话,怎么写分录?(没有发票,全是老板自己记载在白纸上)
@文文老师好 我想请教一个问题。我是2019年9月14日来公司接手会计工作,当时接手时老板只是将之前和他自己的账全部交到我手里,期初数据和账套都没有。而且老板都是自付自签,没有出纳之类的,我在2020年10月份在金碟软件购买了账套,只是做了内账,但财务上还是没有完善好。现在我要辞职了,可内账我已删除掉,之前我在金碟购买的软件是开有发票的,请问我现在应该怎么规避风险?如果税局来的话,我应该怎么处理?
您好老师,我这有一家建筑企业,2019年10月成立的公司,现在正是每年汇算清缴的时间,我发现原来的会计在做账时,因2019年年底成立的公司,开了一些销项发票,因有些款没有在年底前到账,没有成本票,所以原来的会计就虚做了300万的成本入账,为了减少企业所得税(借:主营业务成本 贷:其他应付款),截止到目前,我看其他应付款的贷方金额过大,怕引起税务的关注,老师,我怎么调一下合适呢?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,进项一直没认证,现在还可以抵扣吗
老师,小规模纳税可以开专票吗?几个点
注册公司,一个人注册好还是两个人呢?有什么区别吗?
实习生需要申报个税吗?协议时间大多数在6个月左右。是按照劳务报酬还是按照工资薪金申报?有没有针对实习生申报的个税有减免情况?
您好~想咨询下,历史发票本月红冲,重新开了,电子系统进项税额转出情况查询,为什么【未转出】、【未红冲】?系统本月需要操作什么吗?
老师,请问从农民哪里购进的蔬菜,再直接卖给供应商,这种属于免税的吗?
老师,托收是进出口才用吗?公司去水厂交电费,也可以用托收吗?
小规模能开一个点的销售货物的发票吗老师
你好老师,请问我们有个挂靠单位。20年,21年这两年开了一些发票,当时只提供了专票抵扣成本。差额的普票没提供,这样的话他们项目利润达到了100多,因为我们公司的成本多,所以就没问挂靠方要差额的普票,我们企业自己交的所得税。请问今年我们跟他们挂靠方算这一块企业所得税的时候,他们的意思不想补这块税,意思是再把当时20年,21年差的这些票今年再补上,不给我们补税。这样行吗
老师公司账上其他应付款金额有点大怎么办
你好,那当时你纳税调增了吗?