你好,联系税局做税种认定
老师我想问一下我上个月开了销售货物的发票,但是这个月申报的时候税务师没有核定销售货物的的税种,核定完之后我是不是就可以申报增值税了?还是说先核定才能开票然后申报纳税
你好。老师,我公司是销售货物的公司,拉运货物对方在税务局开具了运输费增值税专用发票,没有填写备注。这个情况有没有影响
老师好,我公司经验范围里没有广告费,但因为有厂家广告投放在我公司,我们要收取这个对应的费用。经了解后开票货物名称:*广告服务*广告费。这样开出发票。后去税务局临时增加了广告服务税务征收品类。请问这样有问题吗?
您好,老师,我们是传媒公司,开了张广告服务发票,销售额是6890,收入是6821.78,增值税是68.22,再转6890给另外一家广告公司去发布,这种情况怎么申报文化事业建设费呢?因为是新公司的,其实是为了让员工实习一下的,所以没有赚钱的,扣掉税了,收入低于成本了。
老师,我们是广告公司,现在要注销公司了,所有设备都卖了,但是增值税申报报不了货物销售,因为没有认定这个税费种
老师,我想问一下写摘要的问题,比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保,做一张凭证,摘要栏都写发放某月工资,还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊,那种合适,我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
老师,那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗?这样汇算的时候一下就可以查出无票多少,可以吗
老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
老师汇算清缴的时候,其他可以填无票支出,那比如发生差旅费1000其中100无票,是不是汇算期间费用差旅费就填1000然后调整的其他填100.做账的时候是做1000的差旅费然后自己登记无票台账100吗?还是做账的时候就把无票提现出来
老师如果税务系统没有核定公会经费也要交吗
老师,所有单位都要交公会经费吗
老师那餐饮行业的采购的蔬菜可以一次计入主营业务成本吗?不通过原材料
您好,老师,我是出口商贸公司,这两天需要报关,填报关单,有个这个商品编码的产品,这个不是应税商品吧,不需要交增值税对吗,第一次报,还是不敢确定,那下月初税务系统报税的时候填收入,是填免税那框对吗,只需要开进来普票就行?
23-24年付银行的费用,25年才取得银行单据入账,这种情况直接入账就行?需要调整什么吗
资产负债表不平怎么回事
可以的吗?我这边要注销了哦
做了税种认定就可以申报了
请问除了卖,还有什么方式处理这些设备呢?
作价给股东还是一样的交增值啊
可以交,那我应该填哪个项目申报?
就是在销售货物列填报
除了销售还有其他方式吗?
都说了哈,不能对外销售,那么就作价给股东,还是一样的做收入交增值税
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。