您好,对的,那样的话是需要调整出去的

您好,请问我们公司买的商铺,买价是2000万,5年来一直计提固定资产折旧,现在账面价值1700万,然后最近要处置掉,市场价是3000万,这块我把1700万转到固定资产清理中,收入是3000万,不考虑其他,就按1300万计入资产处置损益的贷方了
我们单位现在要分立成两个公司,去年6月底做了一次清产核资,之后一个公司就分了326万的固定资产,然后注册资金也就是326万。但是之后账务一直没分开,到今年一月才分账、过了几个月又计提了折旧,所以固定资产净值就小于326万了,那我做账的时候实收资本入326万,还是最后计提过折旧的真实金额呢
老师,你好 请教一个问题,就是我们当时入了一批固定资产 已经折旧了一年多,3万多块钱 现在说这批资产不是我们这个公司的,早就分到另一个分公司了,也开了一张冲销的发票过来 我现在要怎么处理这笔凭证
你好,老师,我们公司账上有笔购进固定资产的应付账款,现在得知这批固定资产之前是免费使用的,现在已经变更到我们公司名下了,而且以后不使用之后再退还给原单位,相当于我们是一直免费使用的,但是之前我们已经计提折旧了,应该怎么处理这笔账务呢?
老师,你好!公司2019年入账固定资产80万,,也一直在计提折旧,现在公司要注销,账面价值还有50万,我查账才发现,其实这个固定资产根本不属于公司,是别的公司借给我们用的,也不收费。当时入账时的单据就是一张借条(让我们无偿使用),现在是不是应该把这笔固定资产调出来?
怎么调?老师
就是你直接做盘亏,这样的
需要提供哪些附件单据,证明材料作为盘亏的证据?
需要盘点,然后领导签字手续这种