你好,这个开大类汽车的发票就行

老师你好,又来麻烦你,我想问问,我们公司在2018年的时候开了80几万的发票给对方公司,实际我们只有30几万的收入,剩下的50几万是另外一个人的,对公转账的时候就只转了实际的30几万回来,另外一个人也没有开发票来冲减着导致现在账上一直挂了50几万的应收账款,这边怎么去消化掉比较合理呢?
老师老师,我想请问一下,我公司买了一辆新车,然后这新车的发票是有开的,是28万,但是我付款只付了19万,由九万的款是我的公司,另外一台旧的车抵的一款,那我应该怎么做?固定资产清理啊!这账务怎么处理?分录怎么做啊?
老师您好,我们公司现在要在仓库原有的基础上价格罩棚,然后招标投标合同都签好了,现在开始施工,财政给我们补贴300万,现在要我拿发票去申请财政款,然后建筑公司给我们开了300万的建筑发票,我拿到发票以后应该怎么入账呢
你好老师 我们有一个18万的检测设备买来没投入使用 但是一直在折旧 已经计提了5万的折旧 然后现在经过协商 我们要把设备给另外一家公司 发票自己合同全部换成另外一家公司 然后另外一家公司给我们转18万 也就是说这个设备和我们毫无关系了 这要怎么做账啊
老师你好 请问 我公司有辆车 买回来30万 现在累积折旧8万 然后想以22万的价格卖给另外一个公司 然后应该怎么做账?同时该怎么给对方开票?(普票)开什么类型的发票?
小规模纳税人那还是百分之1?还是百分之3?实际还是季度30以内免税是吧?
对,你要开普票的话就还是免税的
那应该怎么做分录呢?从要准备卖到最后卖出去
你购买的时候,借固定资产贷,银行存款