同学, 你好 可以参考 https://zhuanlan.zhihu.com/p/641583096#:~:text

你好老师!麻烦请教一下老师,我公司是建筑企业,雇佣农民工干活。年末工程结束支付劳务费工资63000,在电子税务局里面代开发票给我公司,发票注明个税由我公司代扣代缴,我公司应该怎么操作,谢谢老师!
请教下老师: 1. 企业每月的财务报表,不需每个月要在电子税局申报上传是吧? 2. 是否有规定要求最迟多久一次要在电子税局上申报财务报表?还是在一个财务年度之内,任意时间上传财务报表都可以? 3. 必须要在每年5月底汇算清缴企业所得税之前,必须上传申报上年度12个月的财务报表? 4. 请问进入电子税务局,点击哪个菜单界面,可查看到之前各月份已申报上传的财务报表?
老师,请教下过户公司,如果他没开户,没做账,零申报,需要他的资料有:电子税务局和个税帐号和密码,营业执照那些资料吗?过户的流程能麻烦老师发下吗?另外需要注意些什么?
请教老师,首次开具数电票前,需要在电子税务局开票业务界面必须做什么,麻烦老师把流程简单概述一下
老师,劳务公司9月份变成全电发票试点纳税人,之前购买的纸质发票用完后,后期就无法使用使用税控盘开具红冲发票了,要想红冲之前开错的发票必须要把税控盘注销之后,在电子税务局申请发票再在电子税务局开具红冲发票,企业被授予全电发票纳税人之后,所有的开票都在电子税务局操作。昨天红冲了13张发票后发票用完了,如果需把剩下再继续红冲,就需要把之前的税控盘注销以后然后在电子税务局开具红冲发票 怎么操作呢?
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
开9个点的增值税发票,需要4.5个点去买,开13个点的发票,需要7个点去买,哪个划算一些呢,怎么算的呢
委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发?
5. 下列企业财务管理目标中,没有考虑风险问题的是( )。A. 利润最大化 B. 相关者利益最大化C. 股东财富最大化 D. 企业价值最大化 老师,这道题为什么选A