在 具体的什么问题?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,购买固定资产门口车牌识别器开票金额10260,实际付款10000,那折旧总额按多少,折旧年限是多少啊
劳务差额征收,就是用收入-支付成本=开票金额,对吗?那支付的成本怎么定义呢?暂估的人工也行?如果计入支付成本,后期员工投诉剔除工资,已开出去的发票金额又怎么搞,有能具体解决我实操问题的吗,谢谢。不然说了我也不会呀
老师,1月和2月我把员工的个税从工资里多扣了1200元,可以从这个月工资里个税扣款那一栏直接把多的减掉吗?
咨询下我预付款一半,还剩了部分末付,但是开发票是开在一起的,我要先冲预付款,然后在在应付款,但是要把税额分两笔做,现在感觉怎么都对不上税额,该怎么处理呢,
公司在采购商品延时提货,生产的滞期费计入哪里?
老师为什么没算出个税呢
老师,我们公司的运费从公账上转到对方公账上2万元,对方公司给我们公司开了2万元发票,对方还退了我们公司1015元,2万元的发票税率是9%,请问老师,对方为什么给我们公司退1015元,是怎么算的呢,如果退我们公司款,对方是不是亏了
老师,我是中途接的账,现在厂家退回货款来了,之前库存也没挂账,怎么做账?
显示是在中国电子口岸卡里面的报关单号和金额是确定已经出口的吗?
工程业员工的职工福利费怎么入账?
个体工商户开1%的专票交的税与客户那边抵的税一样的,为啥客户非得开专票
他可以少交税款的,因为他的税负太高了的话有风险。
客户说,他可以抵出口退税
他出口,它出口必须有专票,如果没有专票的话,他就不能退税。
总共也就1000元不到的税
如果你给他开普通发票,他退不了这些税的。
我们有和一家公司合作,然后给他付了合作费4080元,但是这笔钱没有走银行支付,现在合作终止了,对方只肯退10%408元给我们,退回到了我们公账上,那请问这笔钱要怎样做账啊,挂预收款也不对,正常这笔钱应该要做平对吗,分录老师可以发一下吗,谢谢。
之前给你写了分录,没有挂预收账款,怎么会有预收?
写的是借预付账款,贷其他应付款4080, 借银行还款,贷预付账款408, 借管理费用 贷预付账款4080减408,怎么会有预收
玻璃制造的产品单价和人工单价怎样算呢 直接人工你能算出来吗?这个需要你自己计算的,产品的成本就是原材料的,原材料的耗用量除以产成品的数量。 老师,我是想知道怎样去算出产品的核算单价和销售单价,还有人工单价
人工单价去看你的人工费工资,这个你们需要自己统计,直接人工就是一线职工的,公然再加上分摊的制造费用里面的工资。
入库的单价等于直接材料加直接人工加分摊的制造费用。
如果销项和开进来进项的税都是同个企业需要承担的,那是不是就是6%和3%的专票就没差,这是举的例子,如果进项税是对方承担,那企业是选择6%的进项抵扣划算,如果是销项进项都要承担,那是不是选择6%还是3%的进项税就没差别了?
对的,是的,是这么做的。
写的是借预付账款,贷其他应付款4080, 借银行还款,贷预付账款408, 借管理费用 贷预付账款4080减408,怎么会有预收 没看懂老师,可不可以直接直接做一笔现金对冲掉
好,你怎么做现金写一下。
财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告 财政部 税务总局公告2023年第43号这个最新的政策有解读吗?
税务局发的解读文件没有找到。
好,你怎么做现金写一下。 借:管理费用—合作服务费408,贷:现金 然后收到408不做预收,做借银行存款408,贷营业外收入,把预收改成营业外收入 我也不懂老师,所以想问问你怎样平账
一号,那你收到的这个408怎么做,银行账上收到了。