在这种情况下,可能的入账科目包括: 1.应收账款:这个科目可以用来记录从租户收到的款项。每当有新的租户卖出货物并付款,这笔款项将作为应收账款记入这个科目。 2.其他应付款:这个科目可以用来记录需要返还给租户的款项。当到达特定的时间,你公司需要将之前收到的款项返还给租户时,这笔款项将作为其他应付款记入这个科目。 具体的入账方式可能会因公司的会计系统而异,但以下是一种可能的处理方式: 1.当公司收到租户的款项时,可以按以下方式入账: 借:银行存款(或现金) 贷:应收账款 - 租户名字 2.当公司需要返还租户的款项时,可以按以下方式入账: 借:其他应付款 - 租户名字 贷:银行存款(或现金)
老师您好,需要向您请教一个问题,我们公司以CIF价格出口一批货物,运保费由国外客户承担,先由我们垫付,以FOB价格开的出口发票确认收入,现在还没有收汇,我想问问关于这个运保费的账务处理怎么做,麻烦您了,谢谢[抱拳]
老师,我公司承包了一片旅游景点区,然后旅游景点里面有所有商户取得的收入都是统一进国家收款码账户的,然后结账的时候政府让我公司开发票,发票金额是这个景点国家收款码全部收入金额,政府再打钱给我们,现在的情况是虽然这笔款政府打到我们账户,但我公司又要转给景点的各个商户里面(商户大多数是个人开的那种),我公司实际根本就没有得这些钱,只得其中一部分,请问一下我公司这个增值税和企业所得税该怎么办呀
老师 请问我们房开开发有住宅商铺及农贸市场,都是用于销售,现在农贸市场已经由运营公司招租户进来运营了 收的租金由运营公司收取,摊位卖出去之后按一定金额反给业主相当于农贸市场运营和我们房开没关系了,农贸市场已经运营了且用于农产品交易,但是我们还没有交房,我们房开享受财税2019 12号文的政策优惠吗?也就是土地使用税(因为房产税我们目前不涉及)
老师,我公司是村集体企业,我公司运营的便民市场正在建设中,市场建设总体承包给了一个总承包公司,建筑施工有搭建钢结构大棚,出租摊位,有门脸房,上上个月预收了租金200万,这个月交付使用摊位30个,门脸房50间,期间我公司给工程承包公司预付了工程款300万,那这个月我就要确认30个摊位和50间门脸房的收入,(我公司是一般纳税人公司)有收入了就要开进来发票,才能抵扣增值税,抵企业所得税,那老师,市场还在建设中,没有都完工呢,我让总承包公司给我公司开进来工程款的专项发票,需要对方给我在发票备注哪些完工的门脸房和摊位,或者其他的吗,只有完工了,才能计入固定资产,才能计提累计折旧,才能转入成本,对吗老师,我应该要求提供什么手续票据,来满足入账要求
老师,我公司是村集体企业,我公司运营的便民市场正在建设中,市场建设总体承包给了一个总承包公司,建筑施工有搭建钢结构大棚,出租摊位,有门脸房,上上个月预收了租金200万,这个月交付使用摊位30个,门脸房50间,期间我公司给工程承包公司预付了工程款300万,那这个月我就要确认30个摊位和50间门脸房的收入,(我公司是一般纳税人公司)有收入了就要开进来发票,才能抵扣增值税,抵企业所得税,那老师,市场还在建设中,没有都完工呢,我让总承包公司给我公司开进来工程款的专项发票,需要对方给我在发票备注哪些完工的门脸房和摊位,或者其他的吗,只有完工了,才能计入固定资产,才能计提累计折旧,才能转入成本 请问,老师,便民市场这些业务涉及到哪些科目,怎么入账,入账流程告诉我一下,谢谢老师
6.28号给客人开的普通发票,今天他说开错了要专票,这个怎么办?可是我已经把第二季度税也交了
老师这个第一条,为啥在机构所在地交?不是增值税是地方税,在当地交吗?不是垮县市还视同销售吗
老板要提现备用金每天限额2万。还有什么办法提现
老师:增值税纳税地点,有固定地点的企业,去外地,税是不是交到当地,而不是机构所在地?
1、个体电商矩阵形式,都是小店铺,店铺感觉分得太细了,入会计分录太麻烦,能不能收入支出按总的一天一笔做掉? 2、如果不细分,又涉及到各个店铺的押金,营业款到没到账账,平台提现到个人,个人再转到公款户,感觉又分不清,特别苦恼。
同品名、同规格,一样的商品但是单价不同,可以开在同一张发票上吗?因为7月给这家客户送了三个订单号的货,合同单价分别2.84、2.53、2.40元
老师融资是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日购置一条生产线。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240万,I=10%,计算它的现值金额。我的计算对吗 答案是691.62
一张蓝字发票因为销售退回,可以分两次开红字发票冲红吗
在同一张发票可以开同品名、同规格,单价不同商品名?因为7月给这家客户送了三个订单号的货,合同单价分别2.84、2.53、2.40元
可是,老师,那这两个科目始终不平呀
最后怎么做,这两个科目做平
哪两个科目不平呢
应收账款-租户,始终在贷方 其他应付款-租户,始终在借方 这两个呀
同学你好 借应收账款-租户 贷其他应付款-租户
奥,到最后把这两个科目冲平就可以了吗,老师
对的 这样冲平了就可以
老师,这样做可以吗 代收销售款:借银行存款或现金 贷其他应付款-租户 支付代收销售款:借其他应付款-租户 贷银行存款或现金
同学你好 这个可以的