你好,不可以无租使用,税局不认可的

老师,我们这个月增值税是本来是留抵的,但因为有进项税额转出导致要缴纳增值税,那交税还是做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,这个吗?
老师 数电发票增额会有税务检查风险吗
采购保洁用品写那个科目
老师,遇到一个问题,增值税享受了录用退伍军人的优惠政策,现在造成增值税申报表的应交税金和财务报表的应交税金不一致了,这个差额正好是享受这个优惠政策的金额,账上我需要怎么做呢?
我们杀猪公司,也卖牛肉,买供应商牛肉扣了1%损耗,还少给了供应商尾数款,这个分录如何做
老师,今年10月份的薪资应该怎么算?10.1-10.8是国庆+中秋+周末休息不上班。 然后10.12日 10.19日 10.26日这几天是休息的,其他时间都上班,假设工资是10000,那么该员工应发工资是多少
公司签了一份0.25千克2500的合同,但最后超期未出货,产品没达到客户要求,最后按照5g/500元给客户结算、开票,这种情况财务留存合同需按5g/500元重签嘛?
银行公户上进行转账退回一笔货款,转账时摘要怎么写?
老师,请问一下有些团队来我们公司进行团建活动,价格是100元一位,包含早餐,中午烧烤,还有其他训练等,然后烧烤是我们公司去买的食材肉什么的,由公司厨房进行加工,然后买肉开回来的发票是作为福利费入账?还是直接作为这次活动的成本入账?
库存商品116万 做报废低价卖17万收入这个会计怎么做分录,库存当时抵扣的进项税额用不用转出?
嗯,老师你好,我想问一下这个是政策上有这样的规定吗?
是不是如果说嗯,一旦嗯公司跟法人之间签订了这种租车协议的话,就意味着法人就要每个月嗯给公司开这个租车费发票
嗯,但是确实有这种无偿租用租用的这种情况,这样的话税务局也不认可吗?
需要签订租车协议,每月支付租金,租金500元以下的,凭记载身份信息的收据支付租金,可以直接税前扣除。每月报销除年审费用,保险外的费用也可以税前扣除。
好的,就是您说的这个每月报销除了年审的费用,嗯,这个年审是不是指的这个车子的年检费用,这个不能在税前扣除,然后除了这个保险还有这个工,这个车每年上的保险费用,嗯,也不能在税前扣除
就是每年交的保险和车船税不能报销
好的老师,我就是想问一下,嗯是不是就是说如果说每个月他的这个嗯公司付的这个给付给法人的租车费不到500块钱的话,500元以下,就是自己买一个收据本,然后在收据本上写上这些信息写清楚附一张收据就可以了
是的,就是那个意思。A4纸打印好,签上名字就行
好的老师就是嗯如果说不在a4纸上写清楚,打印出来就是自己买一个那种收据本可以吗?
可以的,没问题的哈
好的老师,嗯,我还想再问一下,就是如果说这个嗯刚成立的这个新企业,他租用法人的车,然后反正开这个车去跑业务的时候,小心这个车被撞坏了,然后这个车的这个产生的维修费,嗯,可以由公司来承担吗?然后就是车修理的时候维修方,我们让维修方把这个发票开给了公司,然后让维修方给我们开了一张收据,收据上写的是我们付的现金就是公司的名字,付的现金,这样可以吗?可以入账吗?
然后这个公司的会计分录我们就这样入,您看行吗?借方是库存,现金贷方是其他应付款法人,然后再写一个分录,就是借方管理费用,租车维修费,贷方就是库存现金减少,这样入您看有问题吗?
可以的,维修费有发票就可以报销
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。