同学,你好 那需要进项税额转出
老师你好,我们之前是小规模纳税人这个月刚升了一般纳税人,然后想问下,我这个月开出去的销项,下月开进来抵扣发票,能进行抵扣么?
老师,我们是一般纳税人,发生进项税额时候能不能先计入待抵扣进项税额,等到月底把需要勾选抵扣的进项税再从待抵扣进项税转到进项税额啊?
老师,我们一般纳税人,上个月进项不足这个月需要缴纳的增值税较多,能不能把这个税金留到下个月,我用下个月的进项来抵扣上个月未缴纳的税金,可以吗?是不是有这个文儿?
老师好,我们是一般纳税人。上个月收到一张进项专票。但是上个月没有销项。这样还要勾选抵扣吗?还是留到下次有销项的时候再抵扣?
老师,我们是一般纳税人/月申报,昨天开了销售发票,进项发票明天才能拿,进项发票跨月了可以抵扣申报上个月的税吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
转出以后那差的进项怎么办
同学你好 需要缴纳增值税
我们的进项多不能把留抵的用上吗
同学,你好 如果进项大于销项,不用缴纳增值税
我的意思就是进项多
同学,你好 进项多,不用缴纳增值税的
我下月留抵的税能补到之前是吗?
同学你好 不能补之前的
那我把之前的进项转出,我下个月的留抵税能用上不交税吗?
同学,你好 你这个月进项税额转出,那你只能用这个月的进项抵扣