您好,t3软件导出的科目余额表没有上级科目名称,这个就不方便使用,金蝶都有上级科目的 是换财务软件需要新建账套的期初建账么,每个财务软件科目编码不是完全一样的,对应科目名称去录入期初数据就可以

老师您好,我们用的软件用友u8,导出科目余额表时,如果选择了末级科目,一级科目就不显示,直接显示末级科目,是都是这样吗? 是否可以既显示一级又显示末级? 不知道怎么操作
老师您好,请问您有T3软件的科目编码表吗?我用别的软件做账,可是用T3软件导出的科目余额表编码完全和现在软件对不上。。有的科目猜不出来是什么 麻烦您蟹蟹
老师您好,用t3软件导出的科目余额表没有上级科目名称,而且科目编码和我现在用的软件又对不上,怎么办呢?蟹蟹
老师您好,请问:我刚接手一家公司,之前会计给的科目余额表中银行的期末数,和银行流水的明细余额对不上,怎么办,是什么原因造成的?是不是说明之前会计有没入账的?蟹蟹
老师,您好!我家金蝶软件结账界面制造费用结转金额和科目余额表上的余额不一致,请问怎么办
你好,我想问下,我们十一有八天假,1234休,13号休上到了20号(20当天上完了),工资是不是应该算21天的,后天只有是一天顶多两天假,我是不是要多算一天工资?请问怎么算
老师,有一个事情我想请教一下,因为之前就是9月份的时候了,面试了一家公司。 公司做那个无人无人售货机 他们公司我去面试的时候,有一个很大的问题,就是说他们有上千万的是上百万还是上千万的进项票没有认证。 他们都是一些无票收入,所以他们的可能就是税税务的问题有点大。然后再加上他们没有财务之前,他们都没有什么就是没有做账的什么账本啊,数据啊,什么都没有。所以这就是另外一个问题。 请问我该如何回答这个问题呢?
老师,我把请假被扣款的也一起计提了,做分录是以下分录,例如,某员工月工资应发5000元,因请假扣除200元。计提工资时:借:管理费用5000,贷:应付职工薪酬——工资5000。发放工资时:借:应付职工薪酬——工资5000,贷:其他应收款--请假扣款200,贷:银行存款4800。但是,其他应收款请假扣款这个明细账科目贷方就有余额就不平,有什么方法可以冲平这个科目吗?还是有没有对这个请假扣款更好的处理方法
老师,我收到这样的发票,我怎么入账呢,怎么起凭证呢
请问同一个产品取回进项票第一批10元,第二批11,第三批12,开票怎么开呀,需要看回每一张发票吗,比如销项先开完10.3,再开11.3,再开12.3,还是10+11+12=33/3=11,金额大于11就行,全部开11.3也行
老师您好,请问一下,一般纳税人工程公司,到了一笔工程款,要做笔劳务,把钱拿出去,但是乙方还没给甲方开票,可以先做劳务吗?让劳务公司给乙方开票,然后把钱转出去,过后下个月乙方再给甲方开工程款的发票,这样可行吗,风险大不大
经营范围包括一般项目:建设工程消防验收现场评定技术服务:消防技术服务;消防器材销售;物联网技术服务;安全技术防范系统设计施工服务:工程管理服务:安全系统监控服务:安防设备销售:环境保护监测;水环境污染防治服务:生态环境材料销售:广告制作:环境保护专用设备销售:园林绿化工程施工:音响设备销售:建筑装饰材料销售:建筑防水卷材产品销售:建筑材料销售 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 老板您好,这个经营范围可以开广告代理服务*广告代理服务费嘛
老师您好,递延收益到账时没有说要拨款给其他公司,跨年后才说要把到账的资金拨付给其他公司,这个账务应该怎么调整呢,以前人员的会计分录: 借:银行存款贷:递延收益(24年) 拨款时:递延收益 贷:银行存款(25年4月) 老师那现在要调整的会计分录是:
个体户变更了经营者,那原经营者为个体户发生的费用怎么做账,是否要新建账套?
修改财务制度备案,有什么风险吗?
是的老师,我换软件建账。我这该怎么办呢,着急。刚接手一家企业,不太懂麻烦您
您好,把老账套科目余额表期期末各科目金额按新财务软件的科目进行录入就可以呀