同学,是这样的的,一般就是你们选择的级别越高,就会显示末级
老师您好,我们用的软件用友u8,导出科目余额表时,如果选择了末级科目,一级科目就不显示,直接显示末级科目,是都是这样吗? 是否可以既显示一级又显示末级? 不知道怎么操作
老师请问金蝶建立新帐套,是9月份接手过来的、有8月完整的科目余额表,但是金蝶软件上填写初始数据的时候,只显示累计借方、累计贷方、期初余额。跟科目余额表的不一样、科目余额表有期初余额、本期发生额借贷、本年累计借贷、期末余额这几个模块。我不知道该怎么新建账了。是不是我的金蝶有问题。
老师,我们公司是一般纳税人选择简易征收的,平时开出的专用发票也是3个点的,那如果收入,这个税额的科目应该怎么写的,这个是原来会计用的科目,我觉得用销项税额就是错了,但是又不知道正确的科目怎么写,忘老师指点迷津,然后月末应该简易征收就不用结转了吧,因为本身进项就不可以抵扣,然后我们是回收公司,全部都是个人,根本就没有进项
老师,我们公司是一般纳税人选择简易征收的,平时开出的专用发票也是3个点的,那如果收入,这个税额的科目应该怎么写的,这个是原来会计用的科目,我觉得用销项税额就是错了,但是又不知道正确的科目怎么写,忘老师指点迷津,然后月末应该简易征收就不用结转了吧,因为本身进项就不可以抵扣,然后我们是回收公司,全部都是个人,根本就没有进项
老师,您好,请问下我们3月有迁入账套A到B软件中,当时A财税软件也是小企业会计准则,强行增加的一个研发成本科目,只有一级,设置后可以在利润表中显示单独的一行“研发成本”,但迁入到B财税软件中时,这个科目带不过去,因为不是本身有的科目,所以只能设置在已有科目下的二级科目,我们当时设置在管理费用-研发成本下,但这样报表上只显示在管理费用下面,请问下在申报财务报表时,是否需要把管理费用下面的研发成本单独拎出来放在主营业务成本下面呢?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?